同學(xué),你好 一般紅沖時(shí)用借方紅字,已經(jīng)抵扣后改變用途不得抵扣,用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么借方還是進(jìn)項(xiàng)稅?不是相反分錄么?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是借方代表進(jìn)項(xiàng)稅減少還是貸方進(jìn)項(xiàng)稅減少
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社保基數(shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
供應(yīng)商開(kāi)材料發(fā)票一定要備注項(xiàng)目名稱嗎?
費(fèi)用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車租賃的,開(kāi)出去的銷售發(fā)票都是開(kāi):租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,老師,我辦稅務(wù)清算的時(shí)候足夠檢測(cè)顯示這樣,要怎么處理
每張進(jìn)項(xiàng)成品油發(fā)票都需要進(jìn)行成品油用途勾選嗎,不勾有沒(méi)有影響
老師,我們公司是做汽車租賃的,開(kāi)出去的銷售發(fā)票都是開(kāi):租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)A公司欠B公司1000萬(wàn)的款,現(xiàn)在B公司注銷了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個(gè)投標(biāo)的項(xiàng)目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/
嗯老師,就是不明白改變用途的分錄,能講一下么?
比如外購(gòu)商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購(gòu)時(shí) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
那最后貸方的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去了哪里?
負(fù)債貸方不是表增加么
這是對(duì)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的反沖處理,不是要進(jìn)到哪里,這樣處理增加應(yīng)交稅費(fèi),使得進(jìn)項(xiàng)稅不再被抵扣
還是不理解老師
最后是不是還得結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
轉(zhuǎn)出是不再抵扣,不是轉(zhuǎn)到哪里去了
那老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目,不是貸方表增加么?
貸方是增加,不能抵扣后進(jìn)行轉(zhuǎn)出,又需要繳納增值稅
啊,那這個(gè)科目就是跟銷項(xiàng)一樣的性質(zhì)了,都是要交增值稅的?那最后月底還是都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增稅里吧
是的,這個(gè)月底也交稅