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我公司購(gòu)入貨物10000元,已取得發(fā)票,但因質(zhì)量問題我公司又退回貨物2000元,那么10000元的發(fā)票已開,那么銷售方需要開多少的紅字發(fā)票?銷方是開10000元的紅字發(fā)票,再開個(gè)8000元的新發(fā)票,還是直接開個(gè)2000元的紅字發(fā)票?

2022-05-11 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 14:11

?你好;? ? ? 你這個(gè)是專票還是普票的;是否你認(rèn)證了嗎? ?

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 14:12

專票已認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2022-05-11 14:16

?你好; 你開紅字信息表 ;對(duì)方開紅字發(fā)票 來(lái)做分錄處理哈; 在按正確開? ?

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 14:17

對(duì)方開的紅字發(fā)票金額是10000對(duì)吧?

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 14:20

我現(xiàn)在就是對(duì)個(gè)金額迷!我開紅字信息表,銷方開個(gè) 10000的紅字發(fā)票,然后銷方再給我開個(gè)8000的正常發(fā)票對(duì)嗎?對(duì)不對(duì)呢

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齊紅老師 解答 2022-05-11 14:26

?你好;? ?是的;? ?按全額去紅沖了。在按退貨后的金額開票? ?

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 14:32

那銷售方會(huì)把那10000塊的紅字發(fā)票給我們公司嗎?如果銷方把這10000塊的紅字發(fā)票給我們公司,那我們公司怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 14:38

?你好;? 會(huì)的。 因?yàn)槟阏J(rèn)證了。 對(duì)方給你紅字發(fā)票 和藍(lán)字正確發(fā)票給你做賬? ??

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 14:40

我紅字和藍(lán)字附在一張記賬憑證后面做賬對(duì)嗎?借:銀行存款2000貸:原材料2000對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 14:44

?你好;? ?你之前分錄 先發(fā)來(lái)看看。 我看怎么處理? ??

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 14:49

借:原材料:8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1150.44 貸:銀行存款10000

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齊紅老師 解答 2022-05-11 14:58

先開紅字信息表做 ;借原材料? ?1150.44 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?1150.44 ;然后收到紅字發(fā)票做 “借? 原材料負(fù)數(shù) 貸? ?銀行存款負(fù)數(shù) ; 然后開正確發(fā)票給你重新入庫(kù)? ? ?

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 15:09

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄后面只附紅字信息表對(duì)嗎?還有借原材料負(fù)數(shù)金額多少寫負(fù)10000對(duì)嗎,銀行存款負(fù)數(shù)金額寫多少?寫負(fù)10000對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 15:15

?你好; 是的。轉(zhuǎn)出付紅字信息表的 ;? ? 是的。? ? 紅字發(fā)票 只能是全額開票來(lái)的? ?是

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 15:19

那銷方開正確的發(fā)票時(shí)我做分錄是借:原材料7079.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)920.35 貸:銀行存款8000對(duì)嗎?那你說對(duì)方退回到我們公戶的2000元我怎么做賬反應(yīng)?不用再做賬了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 15:23

?你好;? ? 比如 你? 貨物是1萬(wàn) ;? ? ?發(fā)現(xiàn)有問題? ? ?有2000元 問題的貨物 ;? 你就開紅字信息做轉(zhuǎn)出; 然后收到紅字發(fā)票紅沖1萬(wàn)的分錄。 在按? 8000元發(fā)票正常做入庫(kù)即可? ?

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 16:22

主要是對(duì)方如果5月12日退回到我們公戶上2000元,我的銀行存款怎么入賬,?不寫分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 16:27

?你好 ;? ? ? 寫呀; 你看上面我給你走了? 收到紅字發(fā)票做的? 借 原材料負(fù)數(shù); 貸銀行存款負(fù)數(shù) ;這個(gè)就是借方銀行存款收到款了哦? ??

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快賬用戶6925 追問 2022-05-11 16:57

但是借 原材料負(fù)數(shù); 貸銀行存款負(fù)數(shù) ;這個(gè)金額寫的是負(fù)10000,而我們公司收到銷方轉(zhuǎn)過來(lái)的銀行存款的是2000?。?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:04

?你好 ;? ?你先做10000元的? 紅沖; 然后再去做 退貨處理 。收款 ;? 在收正確發(fā)票 ;? ? 就得做4個(gè)步驟的分錄的? ?

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?你好;? ? ? 你這個(gè)是專票還是普票的;是否你認(rèn)證了嗎? ?
2022-05-11
您好,是這樣處理的。
2020-09-19
是的,需要開2000的紅字發(fā)票
2023-03-29
您好 開票系統(tǒng) 開具紅字發(fā)票信息表 這2000部分紅字申請(qǐng)就好了
2022-06-22
負(fù)數(shù)稅金下個(gè)月可以沖減的
2022-04-20
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