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請問供貨商去年開的一張10000的發(fā)票,其中多開了2000元的貨,現(xiàn)在需要我開紅字申請,請問怎么申請?這張10000的發(fā)票需要全部做紅字申請還是這2000部分紅字申請

2022-06-22 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 15:06

您好 開票系統(tǒng) 開具紅字發(fā)票信息表 這2000部分紅字申請就好了

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您好 開票系統(tǒng) 開具紅字發(fā)票信息表 這2000部分紅字申請就好了
2022-06-22
同學你好 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:  ?。ㄒ唬┵徺I方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。  ?。ǘ┲鞴芏悇諜C關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。   (三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。  ?。ㄋ模┘{稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務機關對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。
2022-09-27
您好, 1.對方購買方已經(jīng)“抵扣”了進項稅,那么購買方開具紅字信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票。 2.對方購買方“沒有抵扣”進項稅的, 將發(fā)票收回,銷售方開具紅字信息表并開具紅字發(fā)票。
2021-05-20
?你好;? ? ?你要看你地方稅務局允許部分紅沖不; 我記得有的地方是不讓部分紅沖的; 你地方允許你可以部分紅沖? 10件的??
2022-05-24
同學,你好 嗯嗯,可以的
2021-03-15
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