你好,營業(yè)成本在主表,填寫500萬, 你需要調整的項目在納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額300萬

老師好。匯算A100000表里的數據,是填寫調整前數據還是調整后數據。比如我公司去年有暫估成本12萬,賬面成本100萬,今年3月收了發(fā)票,沖銷了此筆暫估成本12萬,那A100000表里的營業(yè)成本是填寫多少
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業(yè)務成本200萬,貸:應付賬款200萬,今年4月份收到了發(fā)票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
請問老師,上年度估了300萬的成本費用,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估,截止四月開來250的票紅沖了 250萬,另50萬不會來票,50萬在匯算清繳時調增繳納所得稅,請問這個怎么做賬務處理
老師好,2021年12月利潤表營業(yè)收入8000 營業(yè)成本5000(其中有暫估3000),22年紅沖了1500,那么匯繳的時候 營業(yè)收入8000 營業(yè)成本是填多少?
老師好,2021年12月利潤表本年累計里營業(yè)成本500萬(暫估300萬,),22年4月暫估的300萬以全部紅沖了,那么匯繳的時候 營業(yè)成本是填(500-300)=200萬,是這樣嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項,是按季預繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經撤銷等稅務局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務零售出口等新型貿易方式,稅務總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農產品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產農產品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
個人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標準是什么?申報工資包含個人承擔的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
這個在附表里填寫的話 就相當于 在主表 系統(tǒng)自動減去了300萬,是這個意思吧 不能直接在主表修改
對的 通過調整表格調整
老師好,那個假如這個300萬 沒有紅沖的 也是納稅調整明細表里其他一欄填300萬?
對的 沒有發(fā)票有實際業(yè)務不需要紅沖