。把做錯的更正了就可以。相對利潤會增加。
因為現(xiàn)在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個圖中,然后結轉到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結平么,然后我上半年已經(jīng)預交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 貸:應交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應該怎么樣處理?
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現(xiàn)在結轉本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調整到實際數(shù)字?調整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
我想問一下原先我把原本是應收賬款的金額掛到了銷售費用我現(xiàn)在調整利潤有1000多萬了怎么樣才能控制利潤
本月把收到的費用發(fā)票全部入賬了,但是后來發(fā)現(xiàn)利潤率太低了,當時做的分錄是借:銷售費用。應交增值稅(進項),貸:應付賬款。增值稅已經(jīng)繳納,且進項稅已全部認證?,F(xiàn)在我應該怎樣調整一下科目才能使利潤率別那么低呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級什么時候可以打印準考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務是推廣服務,幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應題目內沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
那增加1000萬這要怎么弄呢怎么會有這么多的利潤呢
。您需要看一下您損益類的科目。 ??蠢麧櫛硪材芸闯鰜碓?。
知道是什么原因但是利潤這么大有沒有什么影響呢
利潤是真實的,交所得稅就行,沒有其他的。
好的老師
老師收到票據(jù)時你是收票人你承兌出去你就是出票人是這樣嗎
收到票據(jù)時。您屬于收票方。您在背書轉讓,那您就屬于背書人。
那也就是說你收票的時候的金額和你做為出票人的話金額相等也不判定微為是三手是嗎
您好,和第一個問題不相關的問題,請您重新提問。