這個(gè)就是每個(gè)項(xiàng)目的收入減去成本費(fèi)用

#提問(wèn)#老師你好!我公司人力資源小規(guī)模公司,開(kāi)出勞務(wù)派遣差額征稅的發(fā)票,算出的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表里的銷售額數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么回事呢?
老師關(guān)于研發(fā)費(fèi)委外部分,財(cái)務(wù)入賬是全額計(jì)入研發(fā)費(fèi)-委外,但是審計(jì)公司給我們做審計(jì)報(bào)告說(shuō)利潤(rùn)表要按照高企標(biāo)準(zhǔn)要把研發(fā)費(fèi)里面的委外直接按照80%去填,那我匯算清繳申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)到底怎么填啊
你好,勞務(wù)派遣標(biāo)書(shū)里,分項(xiàng)報(bào)價(jià)表利潤(rùn)怎么計(jì)算
老師你好,審計(jì)2021年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)將一筆應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提了壞賬并調(diào)減了21年利潤(rùn),現(xiàn)在這筆款項(xiàng)已全部收回,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?是否要在今年調(diào)增利潤(rùn)呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開(kāi)的300多萬(wàn)勞務(wù)票。1月份入賬 借:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬(wàn)的勞務(wù)票填在哪里
我司采購(gòu)202個(gè)產(chǎn)品直接銷售給客戶,,銷項(xiàng)發(fā)票直接開(kāi)200個(gè),2也是給客戶的樣品(不開(kāi)票),這2個(gè)怎么入賬合適
一般納稅人銷項(xiàng)稅13那個(gè)6的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)報(bào)增值稅的時(shí)候主表帶不到6的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么回事
老師,餐飲行業(yè)的成本率怎么算
有限責(zé)任公司如果不取消監(jiān)事,會(huì)有什么后果
老師公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照今日已辦出來(lái),稅務(wù)什么時(shí)候登記,什么時(shí)候報(bào)稅?
劉艷紅老師, 不是的,是目前賬上的庫(kù)存我在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下我該在公司注銷前如何把它做為0?
老師,你好!咨詢下建筑服務(wù)開(kāi)數(shù)電發(fā)票時(shí)要填寫(xiě)跨地市標(biāo)志,項(xiàng)目在杭州市的不同區(qū),那算不算是跨地區(qū)了呢
老師,我們是小規(guī)模公司,一直沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知7-9月有平臺(tái)收入,我們的平臺(tái)收入之前都是提現(xiàn)到法人個(gè)人名下的銀行卡的,現(xiàn)在平臺(tái)有430萬(wàn)收入,現(xiàn)在更正申報(bào)的話,我們可以在12.31日前拿成本發(fā)票回來(lái)抵扣嗎?還有就是開(kāi)對(duì)公賬戶的話,支付貨款,是需要先讓法人把錢存入銀行,在付給供應(yīng)商,這樣操作合規(guī)嗎?
老師你好,比如我和你,同時(shí)投資2家公司,我們倆在倆家公司的占股都一樣,但是要B跟A提供服務(wù),這種合規(guī)不.
我司購(gòu)買了普洱茶,商品名稱就叫普洱茶,生產(chǎn)廠家是茶香(云南)有限公司,供應(yīng)商開(kāi)票的開(kāi)的商品名稱是普洱茶 茶香(云南),他們把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開(kāi)進(jìn)去了,這種發(fā)票我可以收嗎

