DN所得稅資產(chǎn)在貸方的話是表示遞延所得稅資產(chǎn)減少,所得稅費用增加。

這個遞延所得稅資產(chǎn)減少和所得稅費用增加是沖減的上年所確認的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用吧?
遞延所得稅資產(chǎn)在貸方表示所得稅費用增加還是減少呢
影響所得稅費用增加的有哪些“”如當期應(yīng)交所得稅,遞延所得稅資產(chǎn)借方,遞延所得稅資產(chǎn)貸方,遞延所得稅負責(zé)借方,遞延所得稅負責(zé)貸方
老師,遞延所得稅資產(chǎn)補虧,借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn),為什么補虧損,所得稅費用增加呢?不應(yīng)該減少嗎?
所得稅費用,借方不是負債嗎。借方不應(yīng)該代表減少負數(shù),貸方代表增加嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)260 貸:遞延所得稅負債160 所得稅費用100。 請問老師這為什么是負數(shù)100不是正數(shù)100
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我剛到一家新公司,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會有十幾萬的咨詢費支出,這樣應(yīng)該是不合理的吧,稅務(wù)風(fēng)險點是什么
社?;鶖?shù)提高,公司補繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
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同一個公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個應(yīng)該不對吧
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老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?