借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費, 借應(yīng)交稅費,城建稅貸銀行存款
以前年度和本年度附加稅申報錯誤,在稅務(wù)局更正申報后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計提的時候:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費附加 地方教育費附加 實際繳納時:應(yīng)交稅費 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費附加 地方教育費附加 現(xiàn)在更正申報了18年19年20年的報表出現(xiàn)多交稅款三萬多用于抵扣以后每月附加稅,三萬多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時怎么入賬 麻煩能解答詳細(xì)分錄嗎?
老師,年度企業(yè)所得稅申報時產(chǎn)生退稅,預(yù)繳的企業(yè)所得稅已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在更正后產(chǎn)生應(yīng)繳稅款,預(yù)繳的稅款無法更正為0,如何操作。謝謝老師
老師:之前年度的城建稅有誤,現(xiàn)在附稅申報更正后產(chǎn)生稅款如何記分錄?
@郭老師,還在嗎?????進(jìn)項轉(zhuǎn)出38.94之前申報忘記在加計抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報之后補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
發(fā)現(xiàn)2021年附加稅會計分錄有誤,有幾個月少計提了附加稅,直接是借:交稅費-應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正?2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳表要不要更正?如何更正?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝