你可以給稅務(wù)局提交申請的,您聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局看,他應(yīng)該是會讓你去大廳申請。
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因為2月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費基數(shù)有了變動,導(dǎo)致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費用可以用作抵扣,因為這個費用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應(yīng)該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應(yīng)該只能計入其他收益里面吧
老師,發(fā)現(xiàn)個錯誤。申報繳納工會經(jīng)費的時候,應(yīng)該以應(yīng)付工資總額做基數(shù)乘以百分之二??墒俏逸斎肓水?dāng)月的收入額。并且交了稅款。我怎么辦能給我退回來呢?
老師,您好,我公司需要到稅務(wù)局代開一些勞務(wù)發(fā)票,沖臨時工工資賬,一年最多開五次,每次兩萬,稅務(wù)局說到時候可以退稅,年收入低于12萬的按百分之三扣,也就是兩萬塊錢的票可以退稅三千四,那么這個退稅如果是公司員工去的話可能年收入加起來會超過十二萬了,這個應(yīng)該怎么辦呢
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應(yīng)收賬款下(其實對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎?
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務(wù)告知如果季度超了30就不能在當(dāng)季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當(dāng)時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應(yīng)該怎么辦
進項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師,想把負債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
哦哦好的
多謝老師
祝您生活愉快開心快樂
老師,我們是一般納稅人,月報增值稅,季報所得稅。我的問題是,工會經(jīng)費也是季報吧?那么每季度要申報繳納的工會經(jīng)費是當(dāng)季的應(yīng)付工資總額乘以百分之二對嗎?
是的,同學(xué),如果工會經(jīng)費是季度申報的話,就是這個意思。
多謝老師。必須五星
祝您生活愉快開心快樂