您好 有海關(guān)進(jìn)口增值稅繳跨書 可以抵扣的哈
進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模納稅人辦理進(jìn)出口權(quán)了,進(jìn)口貨物的增值稅繳款書是否可以抵扣,這個(gè)要怎么處理?
進(jìn)口貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候可以抵扣,什么時(shí)候不能抵扣?
進(jìn)口貨物,要繳納增值稅,又可以抵扣稅,有點(diǎn)不懂,抵扣的是哪些?
進(jìn)口貨物繳納的增值稅是否可以抵扣?
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購(gòu)合同,不是開13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊(cè)資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
也就是說(shuō)我們先繳納再抵扣,實(shí)際增值稅就沒有繳納是嗎?
是的 可以這樣理解哈
那如果我們?cè)賹⑦@批貨賣給國(guó)內(nèi)其他公司,我們還需繳納銷售收入增值稅是嗎?
再將這批貨賣給國(guó)內(nèi)其他公司?需繳納銷售收入增值稅 是的
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣是否可以直接勾選抵扣認(rèn)證,然后賣出國(guó)內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣?
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣可以直接勾選抵扣認(rèn)證 賣出國(guó)內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣? 可以的
我們開13%銷售發(fā)票,海關(guān)開給我們的增值稅稅額是一樣的嗎?
購(gòu)進(jìn)的13%的貨物 海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書稅率也是一樣的
就比如說(shuō)我們進(jìn)口的貨物海關(guān)開給我們的是13%稅率繳納增值稅,如果我們賣給國(guó)內(nèi)我們也必須開13%的稅率銷售出去是嗎?
是的 這樣理解正確的