您好 有海關(guān)進(jìn)口增值稅繳跨書 可以抵扣的哈
進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模納稅人辦理進(jìn)出口權(quán)了,進(jìn)口貨物的增值稅繳款書是否可以抵扣,這個(gè)要怎么處理?
進(jìn)口貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候可以抵扣,什么時(shí)候不能抵扣?
進(jìn)口貨物,要繳納增值稅,又可以抵扣稅,有點(diǎn)不懂,抵扣的是哪些?
進(jìn)口貨物繳納的增值稅是否可以抵扣?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說明一下,可以嗎?
也就是說我們先繳納再抵扣,實(shí)際增值稅就沒有繳納是嗎?
是的 可以這樣理解哈
那如果我們再將這批貨賣給國內(nèi)其他公司,我們還需繳納銷售收入增值稅是嗎?
再將這批貨賣給國內(nèi)其他公司?需繳納銷售收入增值稅 是的
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣是否可以直接勾選抵扣認(rèn)證,然后賣出國內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣?
海關(guān)進(jìn)口繳納的增值稅的抵扣可以直接勾選抵扣認(rèn)證 賣出國內(nèi)其他公司開銷售發(fā)票時(shí)稅額直接抵扣? 可以的
我們開13%銷售發(fā)票,海關(guān)開給我們的增值稅稅額是一樣的嗎?
購進(jìn)的13%的貨物 海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書稅率也是一樣的
就比如說我們進(jìn)口的貨物海關(guān)開給我們的是13%稅率繳納增值稅,如果我們賣給國內(nèi)我們也必須開13%的稅率銷售出去是嗎?
是的 這樣理解正確的