你好,同學 全年綜合所得應納稅所得額=(16000-2500-3000-5000)*12%2B30000*0.8%2B2000*0.8*0.7%2B30000*0.8%2B2000*0.8=116720 全年綜合所得應納稅=116720*10%-2520=9152 已被支付方足額預扣預繳稅額合計10128元,應退稅10128-9152=976

中國居民劉某月工資16000元,三險一金2500元,子女教育贍養(yǎng)老人專項附加扣除3000元,另外三月份從甲公司獲得勞務報酬3000元,從乙雜志社獲得稿酬收入2000元,6月份從丙公司取得勞務報酬30000元,從丁公司獲取特許權使用費收入2000元,這四項所得已預扣個人所得稅10280元,要求:為劉某進行匯算清繳?
4、資料:李某在甲企業(yè)任職,2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入,2019 年已預繳工資薪金所得個人所得稅4080元;每月繳納三險一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元,無其他扣除。另外,2019年3月取得勞務報酬收入30000元,稿酬收入2000元,6月取得特許權使用費收入2000元。 要求:(1)計算李某勞務報酬、稿酬和特許權使用費收入應預繳的個人所得稅(2)計算2019年李某綜合所得匯算清繳后應納或應退的個人所得稅。
假設中國居民劉某在境內某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關規(guī)定標準為其繳納“三險一金”2500元,從1月開始享受專項附加扣除合計3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務報酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務報酬所得30000元,從丁公司取得特許權使用費2000元。已知當年取得四項所得時,已被支付方足額預扣預繳稅額合計10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進行綜合所得個人所得稅匯算清繳。(假設上述勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得均為不含稅收入)
假設中國居民劉某在境內某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關規(guī)定標準為其繳納“三險一金”2500元,從1月開始享受專項附加扣除合計3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務報酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務報酬所得30000元,從丁公司取得特許權使用費2000元。已知當年取得四項所得時,已被支付方足額預扣預繳稅額合計10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進行綜合所得個人所得稅匯算清繳。(假設上述勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得均為不含稅收入)
假設中國居民劉某在境內某企業(yè)任職,2020年1-12月每月應從任職企業(yè)獲得工資、薪金收入16000元,無免稅收入;任職企業(yè)每月按有關規(guī)定標準為其繳納“三險一金”2500元,從1月開始享受專項附加扣除合計3000元。另外,劉某2020年3月從甲公司取得勞務報酬所得30000元,從乙公司取得稿酬收入2000元;6月從丙公司取得勞務報酬所得30000元,從丁公司取得特許權使用費2000元。已知當年取得四項所得時,已被支付方足額預扣預繳稅額合計10128元,沒有大病醫(yī)療及減免收入及減免稅額等情況,請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定,為劉某進行綜合所得個人所得稅匯算清繳。(假設上述勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得均為不含稅收入)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇