您好,轉(zhuǎn)到的話(huà)不需要,直接就領(lǐng)用了
老師,我們營(yíng)利民營(yíng)醫(yī)院,購(gòu)買(mǎi)的那些病床1000塊錢(qián)左右,我做為周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品處理的,這樣可以是吧?然后是不是周轉(zhuǎn)材料也要折舊呢?
老師好,我公司目前主要是車(chē)輛維修業(yè)務(wù), 問(wèn)題1維修車(chē)輛的工具,(例如扳手那些)購(gòu)入借:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品. 貸:銀行存款. 領(lǐng)用時(shí)。 借管理費(fèi)用_低值易耗品攤銷(xiāo)。 貸:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品。 問(wèn)題2購(gòu)買(mǎi)材料,例如電線(xiàn)電纜購(gòu)入時(shí)。 借:庫(kù)存商品. 貸:銀行存款。 他們一般是項(xiàng)目做完一起回來(lái)沖賬,結(jié)算時(shí)直接 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_材料費(fèi)。 貸:庫(kù)存商品。 問(wèn)題3 以上操作對(duì)嗎?不對(duì)希望老師指出,非常感謝
在理帳,一家小規(guī)模企業(yè)六月份暫估了低值易耗品50萬(wàn)元,七月份開(kāi)了100萬(wàn)元的低值易耗品的發(fā)票進(jìn)來(lái),帳務(wù)如何處理? 暫估的會(huì)計(jì)分錄是否應(yīng)該是: 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品(暫估) 500000 貸:其他應(yīng)付款 500000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-低值易耗品攤銷(xiāo) 500000 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 500000 七月份低值易耗品取得發(fā)票1000000后,如何做會(huì)計(jì)分錄?
籌建期,無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,路由器,插線(xiàn)板可以直接計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)還是先入周轉(zhuǎn)材料低值易耗品再一次攤銷(xiāo)到管理費(fèi)用中
老師,營(yíng)業(yè)期計(jì)入到周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品的,后期如何處理,需要折舊或者攤銷(xiāo)嗎
小規(guī)模季度30萬(wàn)免稅,30萬(wàn)包不包括稅額
老師您好,這張去年的發(fā)票還能用嗎
你好,甲方用我們單位的質(zhì)保金直接抵房子給我們下面的分包單位的包工頭,我們欠下面的包工頭的款還是正常支付,但是后期房款他直接轉(zhuǎn)入我們單位,這個(gè)則呢么賬務(wù)處理呢
老師,收到平臺(tái)服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢
老師好,2017年,財(cái)務(wù)將一筆不是收入的款項(xiàng)計(jì)入了收入,同時(shí)掛了其他應(yīng)收款項(xiàng)目,后來(lái)在2019年有花銷(xiāo),就把花的金額一方做支出,一方?jīng)_掛賬,但實(shí)際我們 即沒(méi)有收到銀行存款,也沒(méi)有發(fā)票對(duì)應(yīng)支出?,F(xiàn)在審計(jì)查出我們的往來(lái)有問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)于這種前期差錯(cuò),我們財(cái)務(wù)應(yīng)該如何處理比較穩(wěn)妥?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,謝謝
對(duì)方一般納稅人,無(wú)論對(duì)公還是對(duì)私轉(zhuǎn)賬都應(yīng)該開(kāi)專(zhuān)票吧?自己公司也是一般納稅人
7月份有一筆工程款,在10月份報(bào)稅時(shí)候,需要交印花稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)中標(biāo)了,但是中標(biāo)公司要求是性質(zhì)是公司,不是個(gè)體戶(hù),請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)除了注銷(xiāo),還有什么辦法嗎可以接下這個(gè)投標(biāo)
生鮮配送行業(yè)袋裝的玉米粒 甜青豆這種 算凍品還是蔬菜還是方便食品 免稅還是9% 還有干辣椒 包心菜干 和紅豆綠豆 是免稅還是9%
老師感覺(jué)時(shí)間不夠用了,想問(wèn)一下法律刑法內(nèi)容自己看講義不聽(tīng)課可以理解嗎?
直接領(lǐng)用如何做賬
借 制造費(fèi)用/管理費(fèi)用? 貸 周轉(zhuǎn)材料
管理費(fèi)用二級(jí)科目是什么?老師
管理費(fèi)用——物料消耗就可以啦