你好,具體是什么原因?qū)е碌亩愵~轉(zhuǎn)出
老師,不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額,但是可以在所得稅前扣除,會計賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 企業(yè)所得稅前扣的就是管理費(fèi)用嗎
稅務(wù)要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出的睡額可以稅前扣除嗎
出口不免稅不退稅,購進(jìn)的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
稅務(wù)登記之前取得的發(fā)票可以稅前扣除嗎,進(jìn)項稅可以抵扣嗎
存貨損失可以稅前扣除嗎?如果可以的話要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,凈利潤是2640 利息費(fèi)用為1200 所得稅率為25%,換為EBIT 結(jié)果不是 這樣列嗎:EBIT*(1-25%)-1200=2640 從而得出EBIT=5120?咋不對啊
您好,老師,想問下第12題是單選題,為什么是這個式子?
老師,支票存根聯(lián),是不是不需加蓋銀行回執(zhí)章?
老師,請問公司是做混泥土銷售,又做委托加工的,是屬于工業(yè)企業(yè)嗎
老師,法人變更,如果就變更法人,不轉(zhuǎn)股權(quán),不用交個稅,如果要轉(zhuǎn)股權(quán),是實繳的,那就是交增值部分20%的個稅,如果未實繳就看未分配利潤按比例交20%個稅對嗎?
老師幫算一下這道題的銷售收入是多少
老師您好! 超市銷售啤酒時,開瓶后有的會中獎,客戶憑中獎拉環(huán) ,支付1元,可換取1罐啤酒。我超市收集一定量的中獎拉環(huán)再找供貨商兌換啤酒,怎么做全套分錄
申報印花稅,是含稅金額還是不含稅金額,補(bǔ)交2021-2023年的印花稅要怎么入賬做分錄呢?
出口退免稅的三種類型第一種:既免又退的免稅是指免銷項稅 第二種類型的免稅不退稅的免稅是指的免進(jìn)項稅對吧。 這兩種類型的免稅所指的對象是不同的
請問一下幫我解答的老師,我今年考戰(zhàn)略,沒過,又學(xué)了一年了,馬上又要考試了,我很焦慮,我基本上選擇題能拿到35分以上的,可是大題我做了好多了,每次一做新的題,我就不知道該怎么答,簡答背了忘,忘了記,一做模擬題總抓不住重點,明明某個知識點我背過了,一看題又懵了,我舉個例子說說我的情況吧,比如背的時候多元化的動機(jī),我現(xiàn)在肯定會背,但是一做題,要求根據(jù)資料分析多元化的動機(jī),我就懵了,因為戰(zhàn)略這樣的知識點太多了,各種優(yōu)點缺點動機(jī)……問題和背的答案對不上號,不知道老師能懂我嗎……這兩天做了很多模擬題了,簡答估分估計我就在15分左右,總分還是55,怎么也也提不上去,這可怎么辦,急急急,先提前謝謝老師了
發(fā)票異常,稅務(wù)要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還有調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳表
你好,是虛開了進(jìn)項發(fā)票嗎??
稅務(wù)是這樣認(rèn)定的
你好,這樣是不能稅前扣除 的
但是調(diào)減了成本,我利潤就過300萬了,調(diào)增成本呢有沒有辦法可以
你好,虛開了進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不得稅前扣除?
現(xiàn)在我通過其他方式調(diào)增點成本,會有風(fēng)險嗎
你好,通過其他方式調(diào)增點成本,具體是什么方式呢?
是2019年度的,譬如報廢機(jī)械?
你好,報廢機(jī)械,這個根本不會增加成本啊
那有沒有其他好的辦法呢
你好,需要做納稅調(diào)增處理,沒有其他變通的辦法
三年以上未收回的收入呢
你好,是確定收入款項無法收回了嗎?
這個不能確認(rèn),現(xiàn)在就是不調(diào)增一些的話,所得稅要補(bǔ)好幾十萬,老板不愿意,只能在調(diào)整表上想想辦法
你好,既然不能確認(rèn),就不能直接做壞賬處理的?
機(jī)械做清理處理,也會增加成本啊
你好,機(jī)械做清理處理,是資產(chǎn)處置損益增加,這個不是成本啊