您好 根據(jù)開(kāi)具發(fā)票的金額計(jì)算繳納印花稅

老師,沒(méi)有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒(méi)有雙方蓋章的,客戶下單都是沒(méi)有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
如果和客戶簽訂的銷售合同是沒(méi)有約定金額的,那我怎么繳納印花稅?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開(kāi)票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開(kāi)票給對(duì)方?要去稅局代開(kāi)嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛應(yīng)付的往來(lái),07年年底對(duì)方就過(guò)來(lái)打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


那是開(kāi)具發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額,因?yàn)槲椰F(xiàn)在聽(tīng)到兩種答復(fù),不知道哪個(gè)準(zhǔn)確,我應(yīng)該按照哪個(gè)來(lái)操作
如果合同沒(méi)有寫(xiě)不含稅金額 開(kāi)具了發(fā)票就按照含稅繳納? 相當(dāng)于合同沒(méi)有寫(xiě)增值稅稅額 《中華人民共和國(guó)印花稅法》 第五條印花稅的計(jì)稅依據(jù)如下: (一)應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (二)應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)的計(jì)稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (三)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額; (四)證券交易的計(jì)稅依據(jù),為成交金額。
你的意思就是如果合同沒(méi)有分開(kāi)寫(xiě)明不含稅金額和稅額,就只能夠統(tǒng)一把稅額也交印花稅,這樣子理解?
是的?合同沒(méi)有分開(kāi)寫(xiě)明不含稅金額和稅額?統(tǒng)一把稅額也交印花稅