同學(xué)您好 喪失2022到2024年的租金,每年年初收取,2022年初就等于2021年年末,所以現(xiàn)金流出是2021年年末到2023年年末,剛好三年,2024年沒(méi)有現(xiàn)金流出了
請(qǐng)問(wèn)老師,稅二題目,關(guān)于租金的房產(chǎn)稅,按照租金收入*12%,如果我當(dāng)年有收取6個(gè)月租金,每月1000元,房產(chǎn)稅按年計(jì)征,這樣租金收入怎么計(jì)算?
老師,這道題的答案里面那個(gè)每年末付出的160萬(wàn)的租金,為什么沒(méi)有參入計(jì)算呢?
老師,這個(gè)題目描述每年年初收租金,為什么2021年末喪失了租金收入,2024年又沒(méi)有喪尸租金呢?
老師好,這道計(jì)算題,喪失的稅后租賃答案對(duì)嗎?2018年末本來(lái)是可以收取租金的,但是因項(xiàng)目被占用不能收取租金,我覺(jué)得2018年末就應(yīng)該有喪失的稅后租金75萬(wàn),但是答案不是這樣,答案對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:題中說(shuō)了年末收取租金100,2018年末租期到期,為什么答案給的2018年末現(xiàn)金流量沒(méi)有100的租金收入
老師,我們出口商品,收到進(jìn)賬稅率是13%,退稅率是9%,開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)稅率是多少呢?
老師你好,我們是酒店行業(yè),我才接手財(cái)務(wù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們無(wú)成本發(fā)票,房租未開(kāi)發(fā)票,前期裝修全部找裝修隊(duì)無(wú)公司也沒(méi)發(fā)票,這兩個(gè)大頭就是成本的最大來(lái)源!無(wú)票做賬會(huì)涉及所得稅納稅調(diào)增,這怎么處理?
要是做分錄的話應(yīng)該怎么做?這個(gè)錢(qián)是我們扣下5元再轉(zhuǎn)給供應(yīng)商
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下7月份剛?cè)肼殻?月份發(fā)的工資,是否要到9月份才申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅起征點(diǎn)5000是應(yīng)發(fā)工資6000減5000之后算?還是實(shí)發(fā)工資扣減所有社保后收到的錢(qián)來(lái)減之后算
你好,我有一個(gè)電商平臺(tái),就是供應(yīng)商把蔬菜放在平臺(tái)上,比如賣(mài)505元,我們扣下5元的服務(wù)費(fèi),轉(zhuǎn)給供應(yīng)商10元,如果給買(mǎi)方開(kāi)票,誰(shuí)來(lái)開(kāi)?
企業(yè)翻新了廠房,賬面上有很多在建工程,但是企業(yè)沒(méi)有房產(chǎn)證,要不要后續(xù)確認(rèn)固定資產(chǎn),申報(bào)房產(chǎn)稅?
員工工資5000,每月應(yīng)扣個(gè)人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,這扣除企業(yè)部分的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),8月份個(gè)稅需要不需要申報(bào)?
老師您好,我營(yíng)業(yè)執(zhí)照是建筑公司,可以給保溫工程有限公司開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的非金屬礦物制品水洗砂的普票嗎?
老師好,同事坐飛機(jī)開(kāi)了一張電子普通發(fā)票。項(xiàng)目名稱(chēng)是代訂機(jī)票套餐和服務(wù)費(fèi)。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀?如果遇見(jiàn)這樣的機(jī)票的話。讓同事給我電子行程單,是不是就可以抵稅了?