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發(fā)現(xiàn)以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入漏記了一個(gè)月的,現(xiàn)在該怎么調(diào)

2022-05-06 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 17:30

您好 那現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)入賬

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快賬用戶(hù)6451 追問(wèn) 2022-05-06 17:31

現(xiàn)在怎么做賬呢 年報(bào)和匯算清繳已按原來(lái)的賬表數(shù)據(jù)做了

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齊紅老師 解答 2022-05-06 17:31

請(qǐng)問(wèn)大概多少金額 增值稅正確的嗎

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快賬用戶(hù)6451 追問(wèn) 2022-05-06 17:33

我們是農(nóng)業(yè)種植公司 產(chǎn)品是免稅的 金額大概有10萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-05-06 17:34

那要更正匯算清繳申報(bào)表 然后補(bǔ)入賬

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快賬用戶(hù)6451 追問(wèn) 2022-05-06 17:52

具體應(yīng)該怎么操作呢,還要更改以前的申報(bào)表嗎,還是就只改年報(bào)和匯算清繳

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齊紅老師 解答 2022-05-06 17:54

更改以前的申報(bào)表???改四季度的吧??然后改年報(bào)和匯算清繳

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您好 那現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)入賬
2022-05-06
您好,23年,已經(jīng)入了收入,在24年都是以前年度了的,無(wú)法調(diào)整了的呢。
2024-10-14
金額小的,可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
2021-03-15
您好 貸:以前年度損益調(diào)整 -13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 13000 貸:以前年度損益調(diào)整 13000
2021-01-28
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-04-14
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