你好 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款支

12.20 1.【單選】甲公司系增值稅一般納稅人,2020年9月15日購(gòu)買一臺(tái)管理用設(shè)備并立即投入使用,取得增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為400萬(wàn)元,增值稅稅額為52萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸行業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)為2萬(wàn)元(不含稅),當(dāng)日甲公司預(yù)付了該設(shè)備未來(lái)一年的維修費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為8萬(wàn)元,增值稅稅額為1.04萬(wàn)元,以上款項(xiàng)均已通過(guò)銀行存款支付。不考慮其他因素,該項(xiàng)設(shè)備的入賬價(jià)值為( ?。┤f(wàn)元。 A、454 B、410 C、402 D、462
2020年4月2日,某企業(yè)購(gòu)入無(wú)需安裝即可使用的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款40000元,增值稅稅額5200元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)300元,增值稅稅額27元,均已取得增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。不考慮其他因素,該企業(yè)購(gòu)入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為()元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月1日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為4萬(wàn)元,增值稅稅額為5200元,取得的增值稅專用發(fā)票上著名的費(fèi)用為300元,增值稅稅額27元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,不考慮其他因素。該設(shè)備購(gòu)入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月12日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元,另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額90元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲企業(yè)應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月12日購(gòu)入臺(tái)不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元,另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額90元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲企業(yè)應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開(kāi)發(fā)票,讓開(kāi)給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開(kāi)票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個(gè)廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個(gè)類似自熱鍋的,這個(gè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開(kāi)具,屬于專票,請(qǐng)問(wèn)通過(guò)以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?


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