那現(xiàn)在的話就有一個可以使用的政策,就是你成立小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人直接可以享受免稅的開普票。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務不含增值稅銷售額為500萬元。 請對上述業(yè)務進行稅收籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務不含增值稅銷售額為500萬元。 請對上述業(yè)務進行稅收籌劃。
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為4000萬元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購進金額為250萬元,購進貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務,也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務,其中,開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務不含稅收入為480萬元。[任務要求]請對上述業(yè)務進行稅務籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為5000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務的不含增值稅銷售額為500萬元?!竟ぷ饕蟆空垖ι鲜鰳I(yè)務進行納稅籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為3000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進金額為500萬元,購進貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務,也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務,其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務的不含增值稅銷售額為100萬元?!竟ぷ饕蟆空垖ι鲜鰳I(yè)務進行納稅籌劃。
老師,生產車間購買的垃圾袋計入到制造費用中的什么科目
老師好,應交稅費-應交增值稅,有進項稅,有進項轉出,還有轉出未交增值稅,最后應交稅費-未交增值稅借方有余額,這么多的明細科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認未開票收入,借預收100,貸主營業(yè)務收入100,這期開票金額50,應該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標準拆分社保費用的話,到時候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結算,40%相當于我們的租金,每次結算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個工資拆分的合同,這個工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費100到賬110怎么做分錄啊
請問老師。個人能去稅務局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強調單向溝通呀