同學(xué),你好 金額寫成負(fù)數(shù)
9月份,我計(jì)提工資的時(shí)候,多計(jì)提了,季報(bào)(資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬,以及利潤表)都在稅務(wù)局申報(bào)過了,請(qǐng)問10月份我可以,我可以沖掉7000的嗎?比如借:其他應(yīng)付款-劉某7000,貸:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-工資嗎? 如果可以請(qǐng)問貸:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-工資是借方寫負(fù)數(shù)7000,還是貸方7000.
上季度計(jì)提職工工資兩次了,這個(gè)月可以沖減回來嗎?借管理費(fèi)用1000,紅字貸應(yīng)付職工薪酬1000紅字,對(duì)不對(duì)
如果上個(gè)月重復(fù)計(jì)提了兩遍工資,借管理,貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)月怎么紅沖一筆啊,金額寫成負(fù)數(shù)嗎?
老師、我11月計(jì)提工資:借管理費(fèi)用10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬,然后工資計(jì)提多了,我想紅沖掉之前的計(jì)提,然后在做正常實(shí)發(fā)工資數(shù),借管理費(fèi)用(紅字10萬)貸應(yīng)付職工薪酬(紅字10),這樣怎么管理費(fèi)用變有差額負(fù)數(shù)了
你好老師上個(gè)月工資沒計(jì)提,這月補(bǔ)計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那管理費(fèi)用那筆要怎么沖減?
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
今天開票已經(jīng)超過500萬一年了,明天會(huì)變一般納稅人嗎
這個(gè)題是問24年可以扣除的費(fèi)用化利息,1月31號(hào)驗(yàn)收通過了,計(jì)算費(fèi)用化利息不是11個(gè)月嗎?為什么只有4個(gè)月???
有一點(diǎn)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),每天學(xué)18小時(shí),39天能勝任一般會(huì)計(jì)工作么?這39天怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
退稅首退需要準(zhǔn)備什么資料
老師,一般納稅人公司,稅負(fù)率3%,7月份銷售發(fā)票有專票和普票,稅率都是13%專票含稅銷售價(jià)5萬,普票含稅銷售價(jià)3萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,含稅價(jià)13%的材料發(fā)票4萬,含稅價(jià)6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票3萬,其他月份不算稅負(fù)率,就算這個(gè)月的稅負(fù)率是否達(dá)到3%? 怎么算?
那這個(gè)月管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù),結(jié)賬的時(shí)候有問題嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示負(fù)數(shù)
同學(xué),你好 沒有問題,損益結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有管理費(fèi)用負(fù)數(shù)