你好,管理員的那個發(fā)票需要紅沖。

您好!我的電子普票開錯了已經(jīng)開負(fù)數(shù)發(fā)票了,重開之后發(fā)現(xiàn)開票人沒填,成管理員了,再對該票進(jìn)行負(fù)數(shù)開具,顯示原發(fā)票可開具發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票金額為零咋辦?
老師我有一張電子普通發(fā)票開錯了然后我負(fù)數(shù)開具了,可是在正查發(fā)票查詢里還是包括了我負(fù)數(shù)開具的這張發(fā)票金額呢
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師 你好。我用百望稅盤開電子票,錯了,然后按自動紅沖不行,于是我就手動開了一張紅沖發(fā)票,結(jié)果開錯金額了。之后我就開了正數(shù)發(fā)票把開錯的負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了。但是我原本開錯的正數(shù)發(fā)票應(yīng)該用什么辦法沖掉?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
紅沖的時候,是紅沖管理員開的那個發(fā)票嗎? 是以管理員的名義紅沖。