同學(xué)您好,有的,3%=20/1.13*0.13-X解出來就是了
老師 商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率是0.9,我們開票稅率是13%。進(jìn)項(xiàng)稅率也是13%。 銷售合同總額 9317054, 不含稅收入 8245180.53, 稅 1071873.47 。 采購進(jìn)項(xiàng)合同總額不含稅8595353, 不含稅金額7606507.08, 稅988845.92 已交增值稅17990.35.。我還要找多少票抵稅才合適
老師,進(jìn)項(xiàng)稅891827.7元,進(jìn)項(xiàng)稅額115937.6元,稅率13%。現(xiàn)在要求出來,開9%的專票能開多少銷項(xiàng)額,不管稅負(fù)率,有公式嗎?
請問老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有20萬不含稅,保持稅負(fù)率在1.7,稅率13,這個(gè)月可以開多少發(fā)票?
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷售開票含稅收入520萬 ,公司稅率13%,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
老師,20萬的銷售收入,已經(jīng)開票,稅負(fù)率3%,開多少進(jìn)項(xiàng)合適
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
同學(xué)您好,有的,3%=(20/1.13*0.13-X)/(20/1.13)解出來就是了
同學(xué)您好,計(jì)算公式=X=1.769萬進(jìn)項(xiàng)稅就可以了