你好,你可以做一個(gè)支付的憑證,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
老師,我們19年股東增資了 但是是認(rèn)繳的,實(shí)際沒(méi)繳,做賬要怎么做呢,我看之前的會(huì)計(jì)沒(méi)做帳,但是現(xiàn)在賬上的實(shí)收資本和實(shí)際的不一致。
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個(gè)月呢我要支付他6283,但是之前又沒(méi)有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計(jì)一起是10940,一起合計(jì)開(kāi)的這張發(fā)票,但是那個(gè)4657呢,12月做賬的時(shí)候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師我們有個(gè)項(xiàng)目工人工資是甲方代付的,去年10-12月工人工資已經(jīng)計(jì)提了,但是甲方一直沒(méi)發(fā),現(xiàn)在他說(shuō)要改金額我怎么做賬呢
老師,我看之前做賬會(huì)計(jì)做的賬,去年一年計(jì)提工資但沒(méi)有支付,這一年的工資確實(shí)已經(jīng)現(xiàn)金支付了,我該怎么做賬呢?
老師我們有一筆賬,跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读?,但?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時(shí)候已經(jīng)記賬了,但是實(shí)際上沒(méi)有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個(gè)要怎么調(diào)整呢21年度的賬還沒(méi)記
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
有四十多萬(wàn)的金額,我一次性支付嗎?
你好同學(xué),你賬面上應(yīng)該沒(méi)有這么多庫(kù)存現(xiàn)金吧,你可以分幾次進(jìn)行支付的。
是的,那我分多次支付吧,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星