是的,這個(gè)增值稅是價(jià)外費(fèi)用,不能計(jì)入費(fèi)用
老師,您好,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?繳納稅款的時(shí)候在借方?jīng)_平?那意思是交的增值稅是沒(méi)辦法記入費(fèi)用的?
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說(shuō)法中,正確的有()。A小規(guī)模納稅人在購(gòu)進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時(shí),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣B“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”期末借方余額,反映小規(guī)模納稅人尚未交納的增值稅C小規(guī)模納稅人在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只需在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目,該科目不再設(shè)置增值稅專(zhuān)欄D一般來(lái)說(shuō),小規(guī)模納稅人采用銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的方法向客戶(hù)結(jié)算款項(xiàng)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅費(fèi)是不是記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,不用按銷(xiāo)項(xiàng)稅額來(lái)記吧
老師,您好,小規(guī)模納稅人開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,都是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,我開(kāi)出發(fā)票還沒(méi)收到款,我是這樣做分錄嗎? 借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人也要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?到時(shí)候我是不用交的這個(gè)稅的科目怎么處理?
你好,第一季度的時(shí)候在一家公司申報(bào)個(gè)稅了,在第二季度的時(shí)候注冊(cè)了個(gè)體工商戶(hù),在第二季度個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)的時(shí)候投資者減除費(fèi)用提示已在綜合所得扣繳申報(bào)中銷(xiāo)售扣除本次申報(bào)不可重復(fù)扣除
老師,收到稅控盤(pán)開(kāi)出來(lái)的專(zhuān)票,還要在哪里勾選嗎?抵扣勾選里面沒(méi)有那張發(fā)票,這個(gè)發(fā)票我怎么填表,填在哪一欄
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得的收入也是本年累計(jì)收入嗎 現(xiàn)在報(bào)第二季度的 是1-6月的收入嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),的印花稅。了享受減半征收嗎
公司重組是什么意思?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋,2個(gè)合同一起開(kāi)票預(yù)繳,查詢(xún)預(yù)繳信息如何勾選,如何操作?
老師,一般納稅人銷(xiāo)售私用小麥粉的稅率是多少
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下相對(duì)于收入客戶(hù)私戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)站在稅務(wù)上考慮,私戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)比例多少稅局不會(huì)監(jiān)控呢?
老師計(jì)提公積金怎么做分錄
老師 我們公司用電的戶(hù)頭是別的公司的戶(hù)名 每月電費(fèi)都由我們交給電網(wǎng)公司的 可以讓電網(wǎng)那邊開(kāi)發(fā)票給別的公司 然后再由別的公司開(kāi)電力轉(zhuǎn)讓的發(fā)票給我公司嗎? 如果電網(wǎng)給別的公司開(kāi)20萬(wàn)的發(fā)票 別的公司再轉(zhuǎn)開(kāi)給我們20萬(wàn) 那經(jīng)手的別家公司都需要交什么稅 交多少稅
哦,好的,謝謝老師
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