登錄電子稅務局(跨區(qū)域報驗戶身份),進入 “跨區(qū)域涉稅事項反饋” 模塊。 選擇對應跨區(qū)域項目編號,點擊 “查詢預繳款信息”。 輸入條件查詢后,勾選 2 個合同對應的預繳記錄,確認提交即可。
請問老師,跨區(qū)域涉稅事項報告表上的合同相對方名稱和開票信息上的客戶不一樣,而且稅款已經(jīng)預交了,這個怎么操作呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當?shù)卮翱谵k理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關(guān)稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
李先生為甲公司員工。2019年的收入支出事項如下:(1)每月工資18000元;每月的“三險一金”為3500元。(2)李先生夫妻均為獨生子女,家中老人均已60歲以上需要贍養(yǎng)。(3)2019年1月與房屋中介簽訂住房租賃合同,租期2年,月租金3000元(與妻女共同租住于此)。(4)夫妻育有一女,在幼兒園學習(女兒信息資料已在甲公司申報)。(5)4月,李先生獲得某出版社的稿酬收入6000元。其他相關(guān)資料:(1)所在區(qū)域房租月扣除標準是1500元;李先生夫妻名下均無房產(chǎn)。(2)李先生夫妻協(xié)商約定,涉及可分攤的專項附加扣除項目,均由李先生按100%扣除。(3)2019年全年李先生已預扣預繳個人所得稅2800元。要求:1.計算李先生2019年1月工資薪金預繳個人所得稅的各項扣除額合計數(shù)。2.計算李先生1月預繳個人所得稅的稅額。3.計算4月李先生稿酬所得預繳個人所得稅的稅額。4.計算李先生2019年全年匯算清繳應補或應退的個人所得稅。
老師您好,想請問一下,做建筑服務的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
關(guān)于異地項目外經(jīng)證的問題(項目地在江西) 1、跨區(qū)域涉稅事項報告,合同有效期期限起,填合同簽訂日期可以嗎?簽訂日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的時間,合同上沒有這個日期,一般按照什么時間點填入?(開票結(jié)束還是其他) 3、跨區(qū)域涉稅事項報告,經(jīng)營方式選擇“其它”可以嗎?這個經(jīng)營方式是怎么看的?營業(yè)執(zhí)照上許可項目有建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示:納稅人行業(yè)不包括建筑業(yè),經(jīng)營方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會不會麻煩,一般需要什么材料?在哪操作? 5、報驗在哪里做?一般是多久通過,是不是報驗后才可以申報預繳稅費。
老師,您好!有一個客戶,款項已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負債表的時候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個月了,昨天在做申報時忘記做資源稅零申報了,今天申報可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
2個合同一起預繳的企業(yè)所得稅,無法分開勾選,如何操作?
是同一個項目的嗎?
同一個項目,但是2個合同,2和外經(jīng)證
可以第一個都勾選第二個增行都填0嗎?
還是增行分開計算?
同學你好 同一個項目為啥兩個合同?
不同產(chǎn)品
一起開的票
工程施工為啥還分產(chǎn)品?不就是一個項目嗎
可以將所得稅分開計算手動填進去嗎?
同學你好 這個可以的