你好是不是上期有留 抵退稅,有就是這個稅轉(zhuǎn)出來的?
老師 小規(guī)模申報表增值稅帶出來是3個點,開的票上是1個點,結(jié)轉(zhuǎn)按1個點,那么跟報表數(shù)字不就對不上了嗎?怎么處理呢
老師,增值稅申報表上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一行怎么帶出來數(shù)字了呢?是什么意思?
老師/增值稅申報表這個19欄次的數(shù)字是怎么算出來的,我拿銷項稅額減去進(jìn)項稅額再減去進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出算下來的數(shù)字不是這個數(shù)
出口退稅企業(yè)做的增值稅納稅申報表,表里面的銷項稅額,進(jìn)項稅額,上期留抵稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分別是什么意思?
老師你好,查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了,增值稅申報表進(jìn)項沒帶出來數(shù),但是按照未帶出進(jìn)項數(shù)的表報了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項跟未勾發(fā)票選有差額,差額就是之前已勾選申報表帶不出來的那個數(shù),想問下老師,這個錯誤要怎么辦?白勾選了嗎?要怎么處理?。?/p>
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師,我們退稅了,但是申請的退稅金額好像是4000多,不是這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)字呢
你好 金額是自動帶出來的,對的情況下要找稅局?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!