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老師,公司收到農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票怎么入賬,入客戶招待費(fèi)嗎,增值稅和企業(yè)所得稅要視同銷售嗎?能抵扣增值稅嗎

老師,公司收到農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票怎么入賬,入客戶招待費(fèi)嗎,增值稅和企業(yè)所得稅要視同銷售嗎?能抵扣增值稅嗎
2022-05-05 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05 08:09

是的 對(duì)方自產(chǎn)自銷的可以抵扣增值稅

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快賬用戶6020 追問(wèn) 2022-05-05 08:12

那我計(jì)入客戶招待費(fèi)也可以計(jì)算抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:20

做招待費(fèi)抵扣不了,你做視同銷售可以抵扣

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快賬用戶6020 追問(wèn) 2022-05-05 08:27

老師,我們是工業(yè)企業(yè),收到的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:28

借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 贈(zèng)送出去,借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶6020 追問(wèn) 2022-05-05 08:33

一共是5萬(wàn),那進(jìn)項(xiàng)稅是5*9%=0.45萬(wàn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:35

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6020 追問(wèn) 2022-05-05 08:36

我是4月份收到發(fā)票的,可以留到5月份計(jì)算抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:37

可以的,可以這么做的。

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是的 對(duì)方自產(chǎn)自銷的可以抵扣增值稅
2022-05-05
同學(xué),你好,不用,直接做招待費(fèi)就可以了。
2021-01-11
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-05-23
同學(xué),您好。這種情況不視同銷售,如有進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,相關(guān)費(fèi)用計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2024-10-10
你好,用于招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2024-01-19
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