是的 對(duì)方自產(chǎn)自銷的可以抵扣增值稅
老師,公司收到農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票怎么入賬,入客戶招待費(fèi)嗎,增值稅和企業(yè)所得稅要視同銷售嗎?能抵扣增值稅嗎
老師 您好,收到增值稅專用發(fā)票住宿費(fèi),是當(dāng)時(shí)給來(lái)公司參觀的客戶提供的住宿,這個(gè)得入到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
購(gòu)買筆記本電腦和護(hù)膚品套裝贈(zèng)送客戶,入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好:我公司購(gòu)買了幾瓶白酒,如果用來(lái)吃飯的時(shí)候招待客戶在增值稅和企業(yè)所得稅上需要視同銷售嗎?
老師,我把公司產(chǎn)品送給客戶應(yīng)該按照視同銷售交增值稅和個(gè)人所得稅,那如果我從外面買的小禮品啥的送給客戶還按照視同銷售處理嗎,也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅和個(gè)人所得稅嗎,不能直接計(jì)入費(fèi)用嗎
一般建筑公司需要交哪些稅?。?/p>
老師,我看到網(wǎng)上提到的需要合理分?jǐn)傑浖倪M(jìn)項(xiàng)費(fèi)用,這個(gè)分?jǐn)偸菫榱耸裁囱剑?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們是個(gè)體戶小規(guī)模,然后現(xiàn)在累計(jì)開票超過(guò)5,00萬(wàn)元了,多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)升一般納稅人的
分母為什么是一萬(wàn)五,,,
什么情況下,分公司需要單獨(dú)報(bào)稅呀?
公司進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí),是不是需要交哪些稅,稅局已經(jīng)規(guī)定好了?
老師請(qǐng)問(wèn)小區(qū)委員會(huì)這種民非單位,若是若是開場(chǎng)地租賃,會(huì)涉及房產(chǎn)稅問(wèn)題嗎
兩家公司都是同一個(gè)法人,有業(yè)務(wù)往來(lái),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
凈資產(chǎn)是指所有者權(quán)益嗎?
電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,合同沒(méi)注明價(jià)款,只有單價(jià),應(yīng)稅服務(wù)注明的價(jià)款填寫估計(jì)數(shù)可以嗎
那我計(jì)入客戶招待費(fèi)也可以計(jì)算抵扣嗎
做招待費(fèi)抵扣不了,你做視同銷售可以抵扣
老師,我們是工業(yè)企業(yè),收到的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,怎么做賬呀
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 贈(zèng)送出去,借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
一共是5萬(wàn),那進(jìn)項(xiàng)稅是5*9%=0.45萬(wàn)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我是4月份收到發(fā)票的,可以留到5月份計(jì)算抵扣嗎
可以的,可以這么做的。