借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)26408.56
老師,12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是借本年利潤(rùn)貸未分配利潤(rùn)嗎?
老師,請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)是看12月份的科目余額表來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,12月份的本年利潤(rùn)是在貸方,利潤(rùn)分配也在貸方,這樣要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師,12月我本年利潤(rùn)在借方26408.56結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)多少在利潤(rùn)分配
老師,本年利潤(rùn)在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是不是這樣 本年利潤(rùn) 貸方 利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 借方
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)借方有115萬,貸方利潤(rùn)分配208萬 ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的話 就是 借:利潤(rùn)分配 -未分配208. 貸:本年利潤(rùn) 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)沒有余額?
老師好,老師我記得建筑行業(yè)跨區(qū)域不足10萬可以不預(yù)交增值稅,對(duì)嗎
公司網(wǎng)店店鋪設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用科目?樸 老師
老師,您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司有三個(gè)股東,其中一個(gè)甲股東沒有繳足實(shí)收資本,然后我們分紅,甲股東說把他的分紅轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,這種常規(guī)需要什么資料做支撐?
請(qǐng)問老師,小寫金額這里正確的填寫是什么樣的。
折舊提完的固定資產(chǎn)怎么報(bào)廢處理
老師,個(gè)人跟我們公司簽一年的合作協(xié)議,根據(jù)他們跟進(jìn)的項(xiàng)目效益給予報(bào)酬,請(qǐng)問對(duì)方要給我們開什么發(fā)票
老師您好,我公司從事建筑勞務(wù)的,甲方農(nóng)民工專戶還有款沒有回來,是工程尾款了,我公司欠材料商貨款,這個(gè)材料商要破產(chǎn)了,欠員工工資,我公司能用專戶的錢直接代付材料商公司的員工工資嗎,謝謝
更正以前月份的個(gè)稅申報(bào)表,是不是后面每個(gè)月都要更正
納稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額表要和憑證一起裝訂嗎?
老師,被審計(jì)單位內(nèi)部有制度,但他們沒有按制度執(zhí)行,這種定性為什么問題?