內部缺失存在缺陷
. 注冊會計師李洪山通過了解認為被審計單位內部控制健全有效,因而決定依賴其內部控 制,并對被審計單位的內部控制進行了簡單測試,將重大錯報風險評價為低水平,進而實 施了相對較簡略的實質性程序;但后來發(fā)現由于被審計單位串通舞弊最終導致有一項影響 財務報表的重大舞弊行為沒有查出,則該注冊會計師可能被認為( )。 A. 違約 B. 重大過失 C. 沒有過失 D. 欺詐
老師, ABC會計師事務所的A注冊會計師負責審計上市公司甲公司2020年度財務報表和2020年末財務報告內部控制,采用整合審計方法執(zhí)行審計。與內部控制審計相關的部分事項如下: (1)2020年5月,甲公司對其部分業(yè)務信息系統和財務信息系統進行升級,與采購業(yè)務相關的內部控制因此發(fā)生變化??紤]到到審計效率,A注冊會計師僅測試了變更之后的內部控制設計和運行的有效性。 答案:注冊會計師做法恰當。 解析:對于內部控制審計來說,由于是針對特定基準日控制運行有效性發(fā)表審計意見,則如果新控制實現了相關控制目標,且運行了足夠長的時間,注冊會計師能夠通過對該控制進行測試評價其設計和運行的有效性,則無須測試被取代的控制。 問題:從那里看出能實現控制目標且運行足夠長時間了啊?怎么就是恰當呢?
某銀行集團的內部審計經理正編制年度審計計劃,這個計劃在下個月要交給審計委員會。第二天,公司的總裁和審計經理開了一個會。在會上,總裁告訴審計經理和幾位副總裁:由總裁自己編制審計計劃而不把這個任務委托給審計經理。兩位副總裁抱怨去年的審計計劃給被審計者的經營帶來不便??偛谜J為由他決定審計項目的審計范圍更適合,因為他知道每項審計應花多長時間。他認為內部審計主要是為管理層服務,由管理層來確定審計內容和制訂審計計劃更合適。要求回答以下問題:(1)你認為總裁的決定有什么風險?(2)如果你是審計經理,應如何處理這種情況?
多選題 22.審計按審計主體可以分為( )。 內部審計 B.民間審計 C.風險導向審計 D.政府審計 23.注冊會計師職業(yè)道德的基本要求包括( )。 A.獨立原則 B.權威原則 C.客觀原則 D.公正原則 24.我國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則主要有( )。 A.審計準則 B.審閱準則 C.相關服務準則 D.其他鑒證業(yè)務準則 25.注冊會計師了解被審計單位及其環(huán)境,具體包括( )。 A.被審計單位的性質 B.被審計單位的內部控制 C.被審計單位行業(yè)狀況及相關環(huán)境 D.被審計單位的目標、戰(zhàn)略及相關經營風險
老師,被審計單位簽訂的服務合同,項目已經完成,按合同內容是30天完成服務一次性付款,但他們隔了9個月還沒付款,這種合理嗎?有什么風險?一般這種情況怎么處理?
把其中一個公司的股份直接轉給另外一個公司 交什么稅呢
給車間買的吊線的運費計入制造費用嗎?同時時來了很多原材料,這個運費記到哪個科目合適?
老師個人勞務報酬15000和30000的怎么記稅啊
公司有個股東退股,然后只有一個股東了,請問把投資款退還給退股股東,賬上顯示現有股東轉入投資款,總投資款不變,等明年再去做股權變更可以不
老師您好 麻煩問下,進項發(fā)票已經抵扣,現在銷售方需要紅沖,是銷售方開紅字信息確認單還是購買方開具呢
你好老師個體戶經營超市購買的雞蛋怎么計算損耗
員工向公司借款,然后分三四次還回來怎么做賬?。?/p>
老師我有50元稅已抵扣,票到了才發(fā)現是買化妝品和醫(yī)藥的這個只能轉出去嗎?如果轉出怎么寫分錄
你好,請問53萬工資和100萬工資各交多少稅
你好,工資收入53萬和100萬各交多少稅
內部控制存在缺陷把?
是的,內部控制存在缺陷