你好 一般情況下當(dāng)月出口發(fā)票,是不能用作當(dāng)月申報(bào)退稅的,因?yàn)楫?dāng)月稅票一般都是在次月15號(hào)前申報(bào)稅局的,而且即使報(bào)關(guān)放行到海關(guān)截關(guān),再到數(shù)據(jù)傳輸?shù)近c(diǎn)子口岸和稅局也是需要一定時(shí)間的。一般次月申報(bào)已經(jīng)是速度比較快的啦
老師,請問一下比如8月8號(hào)出口了一批貨物,做免抵退,必須一定要在8月底前開具普通發(fā)票嗎?還是可以在9月份再開票呢?當(dāng)月出口,下月申報(bào),還是可以在明年4月底前一起申報(bào)呢?
開出口發(fā)票,是今年已經(jīng)報(bào)關(guān)了的都全部要把出口發(fā)票開了嗎?有些出口日期還沒出來的也要開發(fā)票嗎?不然和免抵退系統(tǒng)的金額對(duì)不上,12月分報(bào)關(guān)的能在1月份開出口發(fā)票嗎
去年六月到十二月有出口未開發(fā)票的,在上月30號(hào)已經(jīng)開具出口發(fā)票,在本月可以申報(bào)免抵退嗎
請問四月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份開具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報(bào)表申報(bào)了出口收入,7月份申請出口退稅可以嗎?
老師:出口日期是22年12月8號(hào),出口發(fā)票開具日期是23年4月23號(hào),23年4月份增值稅申報(bào)表“免抵退稅出口銷售額”是0.那么,會(huì)計(jì)做賬是做在哪個(gè)月?
老師買的真空泵10800元,配套的電機(jī)2100元,我是把這兩個(gè)設(shè)備分開做固定資產(chǎn),還是把電機(jī)加在泵的成本里面核算呢?
老師,出資證明要不要放在記賬憑證里面一起裝訂呢?
新開業(yè)企業(yè)沒有任何業(yè)務(wù)注銷還用公示嗎?
和A分不清,為什么不選A
為什么計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)扣除財(cái)政補(bǔ)貼資金,還要沖減留存收益
老師好: 開出去的發(fā)票被對(duì)方抵扣了,怎么能看查詢
就是我們出口貿(mào)易型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,是供應(yīng)商直接把貨物送到出貨的港口,我們就沒有產(chǎn)生陸運(yùn)費(fèi),我們收到供應(yīng)商的銷售貨物發(fā)票,沒有陸運(yùn)費(fèi)發(fā)票。問稅局這樣影響退稅率13%的金額不?
老師你好,我想咨詢一下,我們老板有abcde五家公司,但是公司人員工資和社保都只在ab公司發(fā)放和繳納,現(xiàn)在問題是cde人家公司底下的員工都是虛的,現(xiàn)金發(fā)放,老板找的人,而且現(xiàn)在也不太好找適合的人,所以cde公司報(bào)工資的人數(shù)一家公司就一兩個(gè),現(xiàn)在問題是cde有時(shí)候要負(fù)責(zé)ab公司的采購,采購回來后要轉(zhuǎn)到ab公司,這樣銷售收入一年還是好幾百萬,那這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)呀老師,還有就是報(bào)銷的問題也是麻煩,有時(shí)候cde公司的業(yè)務(wù)費(fèi)用,報(bào)銷的時(shí)候按實(shí)際出發(fā)還是的開票開cde公司,那這樣報(bào)銷人也不知道該填哪個(gè)了
我們7月還沒有繳納社保 像經(jīng)理8000,12000的工資 需要代繳個(gè)稅嗎
小微企業(yè)六稅兩費(fèi)的稅收優(yōu)惠,稅收優(yōu)惠的部分需要做賬嗎
我是4月30號(hào)開票的
是去年出口的
就是這種情況可以申報(bào)免抵退嗎
那么你現(xiàn)在去申請是可以的
沒有4月30號(hào)的期限了嗎
這個(gè)期限之前已經(jīng)有政策是說取消了
好的,謝謝老師
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