1借原材料50000 進(jìn)項(xiàng)稅5000 貸銀行存款 2.銀行存款2825×80 貸主營業(yè)務(wù)收入2825×80÷1.13 銷項(xiàng)稅2825×80÷1.13×0.13 借應(yīng)付職工薪酬5650×1.1×1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入5650×1.1 貸銷項(xiàng)稅5650×1.1×0.13 4.因?yàn)楣芾聿簧?借待處理財(cái)產(chǎn)損益20000 貸庫存商品20000 借管理費(fèi)用20000×1.13 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益20000 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20000×0.13

1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)4日,購進(jìn)一臺生產(chǎn)用設(shè)備,價款200000元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;?。?)10日,以每公斤2元的單價向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購水果2000公斤;(3)22日,向某商場銷售100臺生產(chǎn)設(shè)備,出廠不含增值稅單價為48000元/臺,由于商場采購量大,該企業(yè)給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明。(4)28日,將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于該企業(yè)職工福利,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:分別計(jì)算該企業(yè)3月份增值銷項(xiàng)稅額、可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格;已知:該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
甲大型超市為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向花生種植戶收購一批花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價50000萬元。該批花生20%用于銷售,70%用于制作花生醬,10%用于職工個人消費(fèi)。(2)米取以舊換新方式銷售電視機(jī)80臺,每臺舊電視作價300元(含增值稅),每臺實(shí)際收取2525元(含增值稅)。(3)將自制糕點(diǎn)批作為職工福利,成本5650元。(4)月末,超市員工宋某工作疏,致使倉庫發(fā)生火災(zāi),損失一批外購商品,賬面價值20000元,該商品的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)申報(bào)抵扣。已知:電視機(jī)的增值稅稅率為13%;成本利潤率為10%;增值稅一般納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票已經(jīng)通過申請1、應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理?2、如何確認(rèn)甲超市采取以舊換新方式銷售電視的銷項(xiàng)稅額?3、計(jì)算甲超市自制糕點(diǎn)用于職工福利增值稅銷項(xiàng)稅額。4、甲超市應(yīng)該如何處理火災(zāi)造成的貨物損失對應(yīng)的增值稅?
乙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發(fā)生的經(jīng) 營業(yè)務(wù)如下。 (1)銷售甲產(chǎn)品,取得不含增值稅價款100萬元,同時收取包裝物租金1.13萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品,取得含增值稅銷售額33.9萬元。 (3)將研發(fā)的一批新產(chǎn)品用于對外投資,該批新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本30萬元,成本利 潤率為10%,無同類產(chǎn)品的市場銷售價格。 (4)購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。 (5)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買價20萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品 的80%被本月生產(chǎn)領(lǐng)用,20%作為本企業(yè)職工福利。 已知:以上銷售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費(fèi)品,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%,相關(guān)票據(jù)均于 當(dāng)月通過勾選認(rèn)證。 要求:請按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。 (1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算外購原材料準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5)計(jì)算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額
乙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。(1)銷售甲產(chǎn)品,取得不含增值稅價款100萬元,同時收取包裝物租金1.13萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,取得含增值稅銷售額33.9萬元。(3)將研發(fā)的一批新產(chǎn)品用于對外投資,該批新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本30萬元,成本利潤率為10%,無同類產(chǎn)品的市場銷售價格。(4)購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬元、稅額6.5萬元。(5)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買價20萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品的80%被本月生產(chǎn)領(lǐng)用,20%作為本企業(yè)職工福利。已知:以上銷售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費(fèi)品,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%,相關(guān)票據(jù)均于當(dāng)月通過勾選認(rèn)證。要求:請按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算外購原材料準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(6)計(jì)算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額
乙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下。(1)銷售甲產(chǎn)品,取得不含增值稅價款1000萬元,同時收取包裝物租金11.3萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,取得含增值稅銷售額339萬元。(3)將研發(fā)的一批新產(chǎn)品用于對外投資,該批新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本300萬元,成本利潤率為10%,無同類產(chǎn)品的市場銷售價(4)購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元、稅額65萬元。(5)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買價200萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品的80%被本月生產(chǎn)領(lǐng)用,20%作為本企業(yè)職工福利。已知:以上銷售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費(fèi)品,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%,相關(guān)票據(jù)均于當(dāng)月通過勾選認(rèn)證。要求:請按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算外購原材料準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算外購免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(6)計(jì)算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
老師,外貿(mào)二手車,需要開機(jī)動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢

