可以的 沒(méi)有金額限制 匯算清繳調(diào)整增就可以
老師,單位食堂買菜買米油等的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù)入賬,入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)。在第二年度申報(bào)上一年度的企業(yè)所得稅時(shí),可以入成本嗎
老師,企業(yè)所得稅是收入減去費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用票里面一些類別的發(fā)票報(bào)銷有比例規(guī)定嗎?例如業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi),員工差旅什么的,有沒(méi)有規(guī)定不能超過(guò)一定的比例?
老師,我在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)表,只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本啊,下面就是利潤(rùn)了,那么企業(yè)日常發(fā)生的期間費(fèi)用在這里不顯示啊,這個(gè)預(yù)繳稅款是不是要多交了,我們這個(gè)企業(yè)有收入沒(méi)成本,但是發(fā)生了很多期間費(fèi)用,如果這個(gè)表里沒(méi)有費(fèi)用,那就只能按收入交所得稅了嗎,這得多交好多稅款
老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒(méi)有歸類細(xì)分過(guò) 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒(méi)填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理
老師你好,一家單位可以有不開票的費(fèi)用嗎?就是類似只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票的那種費(fèi)用?此類費(fèi)用在申報(bào)企業(yè)所得稅前要調(diào)增,那這類費(fèi)用不得超過(guò)多少錢一年?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,加盟國(guó)外一個(gè)品牌漢堡店面積有150平米,注冊(cè)什么類型的企業(yè)?個(gè)體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請(qǐng)問(wèn)每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中品種與入庫(kù)單不一致,以什么為準(zhǔn)?
老師個(gè)人給村上干活開發(fā)票在電子稅務(wù)局上能代開嗎?開勞務(wù)嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?