不可以抵扣所得稅。
老師,單位食堂買菜買米油等的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù)入賬,入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)。在第二年度申報(bào)上一年度的企業(yè)所得稅時(shí),可以入成本嗎
老師. 我們企業(yè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表,我們只有營(yíng)業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤(rùn)總額,沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,還有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,在填報(bào)表的時(shí)候,營(yíng)業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是填在營(yíng)業(yè)成本里嗎?
老師,第二季度沒(méi)有收入,成本也是一些管理費(fèi)用申報(bào)系統(tǒng)里面自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)和第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表一樣的數(shù)據(jù)了,這里面是沒(méi)有需要繳納的企業(yè)所得稅吧?
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬(wàn),就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒(méi)有任何費(fèi)用了,我想問(wèn)的是利潤(rùn)表上沒(méi)有成本(收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師,您好,填報(bào)一季度企業(yè)所得稅,一季度只發(fā)生了營(yíng)業(yè)外收入和管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么?營(yíng)業(yè)收入,成本和利潤(rùn)總額都填0可以不?資產(chǎn)總額該怎么填
老師,我們公司跟對(duì)方開(kāi)了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒(méi)簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營(yíng)業(yè)收入
老師,能給我一下退稅返納的申報(bào)流程嗎?
老師亂賬錯(cuò)賬注銷調(diào)賬怎么理頭緒呢?
我公司報(bào)廢17年購(gòu)置的車,怎么開(kāi)發(fā)票
為什么個(gè)人代開(kāi)不能開(kāi)建筑
我公司上兩年購(gòu)進(jìn)的三輪車,現(xiàn)在報(bào)廢處理的收入增值稅稅率多少呢
老師,股東實(shí)繳資本去年和前年的都未申報(bào)印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實(shí)繳金額合并申報(bào)嗎?現(xiàn)在申報(bào)的話產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師您好,小規(guī)模納稅人租賃不動(dòng)產(chǎn)稅率是多少
這方面的費(fèi)用開(kāi)不了發(fā)票,有什么整改方法可以抵扣所得稅的嗎
放入應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)可以嗎
從個(gè)人購(gòu)買的嗎 有個(gè)人身份信息嗎
有,在個(gè)人購(gòu)買
不超過(guò)500的,可以稅前扣除。
填寫姓名,電話,身份證號(hào)碼是嗎? 填寫的這些可以入成本抵扣所得稅嗎? 500按天計(jì)算嗎?
你好,是的 安次