你好 同一地級(jí)行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū))提供貨物銷(xiāo)售,不需要視同銷(xiāo)售。

增值稅。同一縣市的總分公司,總公司移送貨物到分公司,用于銷(xiāo)售,需要在移送當(dāng)天視同銷(xiāo)售,確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
增值稅。非同一縣市的總分公司,總公司移送貨物到分公司用于銷(xiāo)售的,在移送當(dāng)天,是總公司(一般納稅人)要按照13%稅率確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額?總公司按照什么計(jì)稅基礎(chǔ)來(lái)確定銷(xiāo)項(xiàng)稅額?(按照總分公司內(nèi)部銷(xiāo)售協(xié)議定價(jià)作為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?)同時(shí)總公司開(kāi)票給分公司,如果分公司是一般納稅人,可以開(kāi)專(zhuān)票,分公司有進(jìn)項(xiàng)。小規(guī)模的話(huà)開(kāi)普票,分公司沒(méi)有抵扣。當(dāng)分公司那邊銷(xiāo)售貨物時(shí),確認(rèn)分公司自己的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分公司是一般納稅人的話(huà),按照13%。分公司是小規(guī)模納稅人的話(huà),按照3% 以上只是用于13%的貨物稅目,服務(wù)勞務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)都是不適用的。 麻煩懂的老師回答下。我的理解是否正確?
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷(xiāo)售,不視同銷(xiāo)售,移送當(dāng)天不確認(rèn)增值稅。如果銷(xiāo)售給消費(fèi)者時(shí)開(kāi)票和收款都是以總公司的銀行賬戶(hù)和抬頭的話(huà),按照總公司(一般納稅人)13%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),同時(shí)總公司購(gòu)貨的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷(xiāo)售給消費(fèi)者時(shí)開(kāi)票和收款是分公司的銀行賬戶(hù)和抬頭的話(huà),按照分公司(小規(guī)模)3%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)?分公司是一般納稅人的話(huà)13%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)?需要做一個(gè)總公司銷(xiāo)售給分公司的銷(xiāo)售處理嗎?總公司確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),開(kāi)票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫(kù)存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
總分公司,移送貨物,視同銷(xiāo)售的價(jià)格是否可以按照成本價(jià),比如說(shuō)我是分公司,現(xiàn)在從外地總公司運(yùn)一批貨物,總公司給我開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,單價(jià)為10塊,那我視同銷(xiāo)售,我的銷(xiāo)售價(jià)能不跟進(jìn)貨價(jià)一樣都是18塊
老師,總分機(jī)構(gòu)不在同一縣市貨物移送用于銷(xiāo)售增值稅視同銷(xiāo)售,企業(yè)所得稅不視同銷(xiāo)售,那財(cái)務(wù)賬務(wù)處理怎么做
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


為什么非同一縣市的需要,這里是有什么講究嗎?
這個(gè)是稅法規(guī)定的,我們也是照章辦事的