您好,進(jìn)口增值稅是(7*120)*1.1/(1-5%)*13%=126.442105263 國(guó)內(nèi)繳納增值稅23.4/1.13*110*13%-126.442=169.681893805

某進(jìn)出口公司2018年5月進(jìn)口小轎車100輛,每輛到岸價(jià)為10萬(wàn)元人民幣。該公司當(dāng)月以每輛不含稅價(jià)格20萬(wàn)元銷售給當(dāng)?shù)仄嚿虉?chǎng)70輛,并開具專用發(fā)票 ;以每輛24萬(wàn)元的價(jià)格銷售給某事業(yè)單位三輛,開具普通發(fā)票。小轎車的進(jìn)口關(guān)稅稅率為40%。根據(jù)以上資料,計(jì)算公司應(yīng)納的關(guān)稅、消費(fèi)稅(稅率為5%)和增值稅。
進(jìn)出口公司2008年12月進(jìn)口120輛小汽車,每輛到岸價(jià)格(關(guān)稅完價(jià)格)7萬(wàn)元人民幣。該公司當(dāng)月銷售初期,其中110輛每輛價(jià)稅合并銷售價(jià)23.4萬(wàn)元。已知小轎車關(guān)稅稅率為110%消費(fèi)稅稅率為5%,請(qǐng)問(wèn)該公司進(jìn)口小汽車應(yīng)納的進(jìn)口增值稅和該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅是多少?
1、某進(jìn)出口公司2008年12月進(jìn)口120輛小汽車,每輛到岸價(jià)格(關(guān)稅完稅價(jià)格)7萬(wàn)元(人民幣,下同)。該公司當(dāng)月銷售出其中110輛,每輛價(jià)稅合并銷售價(jià)23.4萬(wàn)元。已知小轎車關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。請(qǐng)問(wèn)該公司進(jìn)口小汽車應(yīng)納的進(jìn)口增值稅和該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅是多少
某進(jìn)出口公司當(dāng)月進(jìn)口120輛小轎車,每輛小轎車到岸價(jià)格7萬(wàn),當(dāng)月銷售了110輛,每輛車零售收入22.6萬(wàn),關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅率9%計(jì)算應(yīng)繳納增值稅和消費(fèi)稅
3、某進(jìn)出口公司3月進(jìn)口小轎車120輛,每輛到岸價(jià)格為7萬(wàn)元人民幣,該公司銷售其中的110輛,每輛價(jià)稅合并定價(jià)23.4萬(wàn)元,已知小轎車進(jìn)口關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅額。
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬

