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金稅盤280減免稅款,最后可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費進項稅嗎?如何分錄

2022-05-01 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-01 17:19

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負數(shù) 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款

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2022-05-01
您好,對的,是這樣處理的,結(jié)轉(zhuǎn)到這個未交增值稅就行
2024-04-06
同學(xué), 于月終時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未繳增值稅科目;貸方余額表示本月應(yīng)交未交增值稅,借方余額表示月末多交增值稅或增值稅留抵稅額.
2021-03-15
您好,不是的,是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅款)420貸其他收益或營業(yè)外收入
2021-04-13
您好 請問可以把科目余額表截圖我看看嗎
2021-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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