借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款

老師,金稅盤280元直接抵扣進(jìn)項稅,做借:應(yīng)交稅費-減免稅280 貸:營業(yè)外收入280元可以嗎
9月支付金稅盤服務(wù)費280元,這280元可以減免稅款,當(dāng)時分錄:借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款,貸:管理,9月底合計,銷項稅額90元,進(jìn)項稅額100元,這個減免稅款怎么處理呢
金稅盤280減免稅款,最后可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費進(jìn)項稅嗎?如何分錄
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費280抵減問題, 支付維護(hù)費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進(jìn)項再直接減去280后的嗎?
金稅盤280抵扣增值稅要怎么做分錄? 原來結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項數(shù)額是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額720 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅280 抵扣稅盤 借:應(yīng)交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280 那么 未交增值稅科目不是欠著280嗎 要怎么平?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算