您好 借:在建工程8000 貸:庫存商品8000
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費品用于在建工程(廠房)。該批消費品成本為80萬元,計稅價格為100萬元,該批消費品適用的增值稅為13%消費稅為10%,將一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實際成本10萬元,計稅價格12萬元,增值稅為13%,在建工程成本應(yīng)該增加的金額為()
2. 甲公司于2014年底購入需要安裝的設(shè)備一臺,價款500000元,增值稅85000元,投入安裝。安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批,實際成本為4000元,領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實際成本為10000元,售價為24000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費品,消費稅稅率10%。本企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,在不考慮所得稅的情況下,安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備實際成本為()元。 A.516400 B.540400 C.538000 D.613000 這道題領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品是視同銷售吧,在建工程為什么不加銷項稅額呢
某企業(yè)接受投資者投入設(shè)備一臺,該設(shè)備需要安裝。雙方在協(xié)議中約定的價值500000元,設(shè)備的公允價值為450000元。增值稅率13%。安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批,實際成本為4000元;領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實際成本為10000元,售價為24000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費品,消費稅稅率為10%。安裝完畢交付使用?!疽蟆烤幹葡嚓P(guān)會計分錄。
2018年3月12日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅13000元,支付運雜費3000元。在安裝過程中,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為7000元,市場售價為10000元。增值稅稅率13%,另以銀行存款支付某工程安裝公司設(shè)備安裝費12000元。
w型設(shè)備安裝工程領(lǐng)用白產(chǎn)A應(yīng)品一批,實際成本8000元,該批產(chǎn)品售價為10000元,適用的增值稅稅率為13%。會計分錄
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
郭老師,問一下,專票在電子稅務(wù)局里不抵扣勾選,做分錄的時候,就是按照普通發(fā)票入賬就可以了是吧?不用做進行稅轉(zhuǎn)出的吧?
老師,員工離職把下個月的工資和當月的一起發(fā)放的,這個怎么做賬呀?
老師您好,審計,會計分錄測試總體包括全年的標準會計分錄,非標準會計分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對嗎??
老師養(yǎng)植多寶魚的企業(yè),有倆個一般納稅人,A和B,現(xiàn)在b公司沒有業(yè)務(wù),之前b把魚買給a,之間有大量往來,現(xiàn)在b想變更股東,稅局不讓說往來太多,老師怎么處理一下啊,
請問老師貿(mào)易公司,貨物出口報關(guān)了確認收入了上個月,客戶還沒有給我們成本票,這個情況怎么處理呢
一般戶可以發(fā)放工資嗎
我們公司給員工買的意外險,買的時候記得預付賬款,收到發(fā)票時直接記管理費用合適嗎?
老師 訂機票的 購買的航空意外險 是并入交通費機票款嗎
報關(guān)單上只有申報日期沒有出口日期,是預錄入編號,這個什么時候可以有帶出口日期的報關(guān)單