同學你好 計入其他應收款
我想請問下,我們單位這月工會經(jīng)費要開始單獨核算,企業(yè)賬和工會賬分開,這邊企業(yè)一二月份發(fā)生了的工會經(jīng)費要怎么辦,二月份其他應付款工會經(jīng)費是借方余額,三月份開始單獨核算的話要怎么樣進行賬務調(diào)整呢
公司工會是單獨做賬單獨核算的,但是工會經(jīng)費有限,發(fā)放物資超支部分都是企業(yè)撥款過去的,企業(yè)這邊撥款過去要怎么做賬呢
老師,怎么審核合同啊
廠房辦了產(chǎn)證,但是一直沒有價值,因為是老板自建的,后面過了兩年做了評估入賬,這個房產(chǎn)稅應該從什么時候交呢
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報個稅?不太明白這個
公司買辦公樓對外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報銷差旅費。必須是這個員工在我們公司繳納社保,申報個稅的,對嗎?
老師,請問如果服務業(yè)代收電費對方備注服務費,我們開服務費發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張怎么做,我們代發(fā)單位為什么給我們開勞務費發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會計分錄
那應收一直掛著以后怎么處理呢
同學你好 這個只能掛賬 后面沖減撥繳經(jīng)費
那個撥繳經(jīng)費遠遠不夠,要企業(yè)墊的,最后企業(yè)要怎么做呢
那就只能計入其他應收款 然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
不能計入管理費用工會經(jīng)費或者福利費嗎?本來也是發(fā)放了職工福利的
可以 但是要有發(fā)票
但是這邊工會是獨立核算的,發(fā)票在工會那邊
就因為是獨立核算的所以才需要給公司開發(fā)票
那工會開收據(jù)可以?
那是什么時候開,我這邊是付款給他們的時候他們開了收據(jù)過來的
同學你好 公司要用發(fā)票才可以
那去哪里開發(fā)票啊?平時發(fā)放的福利的發(fā)票就是在工會那邊做賬用掉了,這邊的發(fā)票哪里開啊?我沒太懂
消費出去開給公司發(fā)票
比如這個月工會經(jīng)費有一萬是上繳上級工會返還收取個人經(jīng)費以及計提的工會后剩余的,撥款給了企業(yè)的工會機構(gòu),就借:管理費用工會經(jīng)費,貸銀行存款,但是這個月要發(fā)放七萬福利,工會賬戶沒有那么多錢,只能企業(yè)轉(zhuǎn)錢進去發(fā),所以我就掛其他應付款工會經(jīng)費,貸銀行存款,這個附什么附件呀,然后發(fā)放福利的發(fā)票就是工會那邊去購福利后開了在工會那邊做了賬,然后企業(yè)這邊一直掛賬,到年底需要把其他應付款工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)一下,我們家借:管理費用工會經(jīng)費或者福利費,貸,其他應付款工會經(jīng)費,但是這個附件我要貼什么附件啊
掛其他應付款工會經(jīng)費,貸銀行存款這個附件是銀行回單 消費出去發(fā)票開兩部分 一部分金額開給公司 一部分開給工會
兩部分怎么能開呀?都是一起對工會經(jīng)費開的呀
一起對公司開的,打錯了
那沒辦法 公司承擔的部分計入營業(yè)外