留抵退稅操作流程 https://new.qq.com/omn/20220407/20220407A0C7EH00.html
老師您好,我企業(yè)17年所得稅匯算清繳-960.86,稅管員通知退稅,如果我們不退的話,調(diào)整報(bào)表,納稅調(diào)增應(yīng)該填多少是0?
老師好,稅務(wù)局通知我們單位退留底的增值稅。分錄怎么做
老師您好,稅務(wù)通知我們企業(yè)退稅,我們應(yīng)該怎么處理填寫退稅報(bào)表呢?是增值稅制度型留底退
老師,我們企業(yè)申請過留底退稅1875519.25,企業(yè)成立一直沒有繳納過增值稅,這個(gè)月需要繳納7萬增值稅,我填完申報(bào)表之后,系統(tǒng)帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個(gè)是和之前留底退稅有什么關(guān)系嗎?
老師您好 我們是簡易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅?,F(xiàn)在留抵退稅申請退稅政策出臺,我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報(bào)表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
我剛剛試了試,我們企業(yè)留底70多,是不是退不完,俺公司資產(chǎn)金額超500萬了,會影響嗎
可以申請全額退的只要符合規(guī)定要求都行的
不知道怎么申請,申請表的營業(yè)收入和資產(chǎn)額都是去年的
按上面指引參照填表就可以了
資產(chǎn)額超5000萬了
有什么提示截圖嗎?