你好,你可以一次紅沖的合計一塊紅沖。
老師 請教下 上個月給客服開的發(fā)票開錯了 這個月把上個月 發(fā)票沖紅 開了負數(shù)發(fā)票 然后又開了個正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號開錯了 所以沖紅重開了
老師你好,我現(xiàn)在要沖紅上個月一個費用的會計分錄,其中科目明細進錯了,金額也不對,這個會計分錄怎么做?
專用發(fā)票金額錄入錯誤 這個月把沖原來的憑證 是不是紅字做了還要做一張原來的錯誤數(shù)字的 再做正確金額的 借:—— 紅字 貸:———紅字 借:———一樣金額黑 貸:———一樣金額黑 借:———更正金額黑 貸:———更正金額黑
發(fā)現(xiàn)上一個會計的工資金額分錄做錯了,每個月都錯,是不是只能逐步紅沖更正?
做賬的時候發(fā)現(xiàn)上個月的憑證有一筆借方用錯了科目,我這個月調(diào)賬能直接做一個調(diào)整分錄么,借:正確科目貸:錯誤科目,不全部沖銷再更正了
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
然后合計寫一筆正確的么
申報的工資跟我們做賬的工資金額應(yīng)該是一致的對吧
對的是的,是這么做的,需要一致的。
公戶收到了個人的錢 會計用其他應(yīng)收款這個科目 我要全部改成其他應(yīng)付款是不是
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
個人往來款 只用其他應(yīng)收款可以嗎
可以的,可以這么做的。
個人往來款 掛了幾百萬的款 是不是有稅務(wù)風險啊
有風險的,你們賬上沒有錢嗎?這個世界個人的錢還是個人借你們的。
個人轉(zhuǎn)到公司賬上
那你們用在這哪里了?
付貨款 付了百萬這樣
是用在買材料嗎?那你們單位有收入沒有?如果你們沒有收入,光一直在買材料、買貨物,那你們銷售了嗎?有隱瞞收入的嗎?
有收入的 就說這種的話 不開票也要報未開票收入好一點 不然一直采購材料 對吧
對的是的,是這么做的,如果你們收入不想交稅,你購入的成本費用不要發(fā)票,不要做賬,你還不想交稅,你購入的還做,這樣的話,你的庫存一直在續(xù)增。
那之前的會計不做庫存呢 目前發(fā)現(xiàn)好多進項票留抵了 沒做賬
你的分錄是怎么做的?
他們就是勾選了才做進項 不勾選的進項不做賬 我也是剛剛接手他的帳 發(fā)現(xiàn)這個問題
那你收到了這個發(fā)票沒有。