借制造費用16000 管理費用8000 貸銀行存款24000
資料]某企業(yè)為一般納稅人,1)根據(jù)供電部門通知,企業(yè)本月應(yīng)付電費6.78萬元,其中進(jìn)項稅額0.78萬元,包括生產(chǎn)車間電費5萬元,企業(yè)行政管理部門電費1萬元.2)購人不需要安裝的設(shè)備一臺,價款及價外費用為100000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13000元,款項尚未支付。(3)生產(chǎn)車間委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,對方開具的專用發(fā)票上注明修理費用2000元,增值稅稅額260元,款項已用銀行存款支付.(4)庫存材料因意外火災(zāi)毀損一批,對方開來的專用發(fā)票上注明修理費用8000元,增值稅稅額1040元,款項已用銀行存款支付。(5)建造廠房領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,其購人時支付的增值稅稅款為2600元。時(6)醫(yī)務(wù)室維修領(lǐng)用原材料2000元,其購人時支付的增值稅稅款為260元。(7)出售一棟辦公樓,出售收入640000元和增值稅稅款57600元已存人銀行。該辦公樓的賬面原價為800000元,已提折舊200000元;出售過程中用銀行存款支付清理費用10000元。銷售該項固定資產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%
23、1 月 31 日,企業(yè)支付本月電費 24000 元,其中車間用電 16000 元,廠部用電 8000 元, 增值稅專用發(fā)票上注明稅額為 3120 元;支付本月水費 10000 元,其中車間用水 8000 元,廠部 用水 2000 元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 600 元 支付取暖費 2000 元,其中車間負(fù)擔(dān) 1400 元,廠部負(fù)擔(dān) 600 元,專用發(fā)票上注明的稅額為 260 元. 要求:(1)對每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計分錄。 (2)計算1月份的增值稅應(yīng)納稅額。 (3)對“應(yīng)交稅費──應(yīng)交增值稅”的期末余額做出結(jié)轉(zhuǎn)。
1.4采購業(yè)務(wù)[例2-26]甲企業(yè)2019年6月支付水費共10900元取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元、稅額為900元。其中車間生產(chǎn)用水不含稅價為9000元管理部門用水不含稅價為1000元
1.4采購業(yè)務(wù)[例2-26]甲企業(yè)2019年6月支付水費共10900元取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元、稅額為900元。其中車間生產(chǎn)用水不含稅價為9000元管理部門用水不含稅價為1000元
【例題】2020年5月20日,丙企業(yè)收到銀行轉(zhuǎn)來供電部門開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的電費為38 400元、增值稅稅額為4 992元,企業(yè)以銀行存款付訖。月末,該企業(yè)經(jīng)計算,本月應(yīng)付電費38 400元,其中生產(chǎn)車間電費25 600元,企業(yè)行政管理部門電費12 800元。 這個分錄怎么寫呢?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉庫盤庫多出來材料,是因為領(lǐng)用時候一會兒要一會兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請問汽車的保險發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
我想問一下權(quán)益法下,投資時點公允價值不等于賬面價值。如果是因為一項固定資產(chǎn),而這項固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值,那我在算這個調(diào)整凈利潤的時候,還是按照原來的公式一減到底(凈利潤減去差額除以可使用年限),到底要不要考慮這個凈殘值呢?
請問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報了
老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫,從哪里加上
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,現(xiàn)在銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
老師您好,我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),老板娘的朋友是做防水工程,經(jīng)常從我們公司走賬,讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票,再開來防水保溫材料抵扣進(jìn)項稅,比如開出材料6萬,開進(jìn)材料3萬,開進(jìn)3萬我已經(jīng)放項目上做了進(jìn)行,給他們算出款時,怎么算企業(yè)所得稅,還要算工會經(jīng)費殘保金之類的嗎?
老師好!咨詢下投資收回的業(yè)務(wù):我們投資基金公司,占比5%,簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分三筆付清投資款,第一筆款含應(yīng)付的投資收益,一年內(nèi)付清,在我們收到第一筆款時如何做賬?沖成本嗎?
借制造費用8000 管理費用2000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項600 貸銀行存款10600
借制造費用1400 管理費用 600 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額260 貸銀行存款2260