您好 增值稅繳納15000-10000=5000 附加稅根據(jù)5000計算繳納需要繳納 您看下附加稅填表說明 https://mp.weixin.qq.com/s/cu7KPJ7jr3WgWNcqqZYpCw
老師,1月份銷項稅6萬,進(jìn)項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好!一般納稅人3月份辦理留底退稅后,4月份銷項稅額15000,4月份進(jìn)項稅額10000,增值稅和附加稅應(yīng)交多少呢
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項是60,進(jìn)項是 65,留底5; 7月份的銷項是80,進(jìn)項是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師,4月份有留抵增值稅進(jìn)項稅額,5月份如何計提增值稅和附加稅?計提時會計分錄應(yīng)該如何做呢?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報名補(bǔ)報名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項的意思 “稅收金額”=實際發(fā)生額-本年支付上年計提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計提且已在本年度匯算清繳前支付金額