學員您好,提問請先提出問題,以便老師知道能否幫助你。
編制資產(chǎn)負債表,余額計算填列里未分配利潤=本年利潤+利潤分配? 利潤分配他是未分配利潤的總賬科目,未分配利潤是明細科目,利潤分配-未分配利潤這樣,這要怎么計算???
利潤分配——未分配利潤賬戶余額為10000000元計算“未分配利潤”項目的金額()
(9)通過丁字形賬戶計算“利潤分配-未分配利潤”的余額。
把利潤分配提取盈余,公積利潤分配應付股利,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配未分配利潤賬戶的會計分錄。
將已分配的利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤,并計算未分配利潤余額,會計分錄寫在一個里,要數(shù)字,300000
請問老師,這個收款單的折扣額怎么做會計分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個收款的折扣額是一個意思嗎?做賬會計分錄一樣嗎? 會計分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請問一下,減免增值稅附加費(城建,教育,地方教育),的相關分錄怎么做
老師公司辦公場所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個體戶如果開通個稅了,是不是不要報法人的
老師,請問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費用辦公費,還是福利費啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負債表重分類啥設置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務費,,但是對方公司給我們墊付了成本,本應我們要收取對方的醫(yī)療服務費,但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當于收取對方醫(yī)療服務費100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負增長,這個怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導
前面會計做了法人其他應付款在貸方,可以用來支付貨款嗎