融資租賃租入固定資產賬務處理 企業(yè)采用融資租賃的方式租入固定資產,作為自有資產,會計分錄為: 1.融資租入的固定資產,應當在租賃開始日,按租賃協(xié)議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調試費以及融資租入固定資產達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產--融資租入固定資產 貸:長期應付款--應付融資租賃款 2.融資租入的固定資產,應當采用與自有應計折舊固定資產相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規(guī)定將設備所有權歸承租企業(yè),應進行轉帳,將固定資產從“融資租入固定資產”明細科目轉入有關明細科目。 借:固定資產--有關設備 貸:固定資產--融資租入固定資產

A公司是購買方收到一張專票,發(fā)票內容是融資租賃*租金第22期,A未付款,不含稅金額10萬,進項稅1.3萬,總額11.3萬。這張收到的發(fā)票上寫的融資租賃*租金第22期是什么意思,是設備租金分期支付么?只就財務拿到的這張票和數(shù)據(jù),能寫下具體會計分錄么?
老師您好:我想問一下以融資租賃方式購入一臺設備,賬務怎么處理?融資公司每月收到分期款后會開具專票 發(fā)票項目 有融資租賃首付款、第幾期款 這張專票的稅金應該怎么做?
老師,請教一個工作上碰到的問題,業(yè)務描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產--融資租入固定資產409057(B公司提供的購入車款+購置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認融資費用 2者之差 貸:長期應付款--應付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時: 3、借:長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應付款--應付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時:計提融資租賃資產的折舊(安租期24期算): 借:管理費用-融資租入固定資產折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計折舊,但是我們按入賬固定資產算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
請教老師一個汽車租賃的問題,業(yè)務描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080,B公司給A公司提供了車價+購置稅金額合計409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產--融資租入固定資產409057(B公司提供的購入車款+購置稅) 未確認融資費用 109763 貸:長期應付款--應付融資租賃款(合同金額)518820 2、支付第一筆預付款時: 3、借:長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應付款--應付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時(發(fā)票金額15520)怎么做賬?
請教老師一個汽車租賃的問題,業(yè)務描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080,B公司給A公司提供了車價+購置稅金額合計409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產--融資租入固定資產409057 未確認融資費用 109763 貸:長期應付款--應付融資租賃款518820 2、支付第一筆預付款時: 3、借:長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應付款--應付融資租賃款 15520 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時(發(fā)票金額15520)怎么做賬? ①先分攤未確認融資費用: 借:財務費用 貸:未確認融資費用 同時,根據(jù)收到租金專用發(fā)票確認進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 請問老師最后一筆待抵扣進項稅額這個科目最后如何做平抵消呢
啊,我們是十場,然后呢,付人工那個就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費,然后是走主營業(yè)務成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個運費,所以說我只給他啊8000塊錢,這個業(yè)務如何做分錄?
請問老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請問老師,單位給獨生子女員工,報銷的獨生子女的醫(yī)藥費用,需要繳納個稅么
企業(yè)每月對職工應發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產的。
個稅利潤總額20365.25,應繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?