你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
銷售給大華有限公司B產(chǎn)品100件,單價(jià)500無,開出增值稅發(fā)票注明:價(jià)款50000元,增值稅稅額8000元,價(jià)款尚未收到。B產(chǎn)品成本為25800元,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。
銷售給大華有限公司B產(chǎn)品100件,單價(jià)500無,開出增值稅發(fā)票注明:價(jià)款50000元,增值稅稅額8000元,價(jià)款尚未收到。B產(chǎn)品成本為25800元,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。這一題的會計(jì)分錄
銷售甲產(chǎn)品200件,單價(jià)100元。,增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明價(jià)款20000元,增值稅稅率13%。產(chǎn)品已發(fā)出,但貨款尚未收到。其成本9000元。
銷售A產(chǎn)品1500件,單位銷售價(jià)格40元,共價(jià)款60000元,增值稅7800元,銷售B產(chǎn)品3000件,單位銷售價(jià)格25元,共價(jià)款75000,增值稅9750元,款項(xiàng)均收到并存入銀行。 12.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷A產(chǎn)品,B產(chǎn)品的成本。為A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為22元/件,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本10元/件.
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號發(fā)了一個(gè),8號發(fā)了一個(gè),14號發(fā)了兩個(gè),22號發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問#請問我公司是一般納稅人,在購買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢?就是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長什么時(shí)候抵扣的?