同學(xué)您好,是領(lǐng)票人的名字是嗎,
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我這家單位。他們的這個(gè)現(xiàn)在要注銷(xiāo)了,之前因?yàn)樗镜纳线€有一定小面包兒車(chē)。是以公司的名義買(mǎi)的,想把這個(gè)小面包車(chē)賣(mài)掉??墒枪居袃赡隂](méi)有經(jīng)營(yíng)的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補(bǔ)申報(bào)呢,現(xiàn)在就是開(kāi)這個(gè)小汽車(chē)的票,不知道怎么樣開(kāi)。我查了一下,以前的開(kāi)票記錄,他以前就是說(shuō)那個(gè)增值稅的普票和專(zhuān)票都沒(méi)有領(lǐng)過(guò),全部是領(lǐng)的那個(gè)。全部是開(kāi)票開(kāi)的那種網(wǎng)絡(luò)版的機(jī)打發(fā)票,那個(gè)票我也不了解是什么意思,這個(gè)小汽車(chē)開(kāi)什么樣的票呢,沒(méi)有有金稅盤(pán),我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個(gè)金稅盤(pán)嗎?
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開(kāi)了2次專(zhuān)票,本來(lái)之前開(kāi)的一張票應(yīng)該收回來(lái)沖紅的,但是第二次開(kāi)具的時(shí)候,發(fā)票還沒(méi)有拿回來(lái),后來(lái)對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現(xiàn)在沒(méi)有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù),還要退稅呢?
公司執(zhí)照有管道安裝服務(wù)但從來(lái)沒(méi)有做過(guò)這種業(yè)務(wù),現(xiàn)在第一次開(kāi)了一個(gè)管道安裝的發(fā)票,相當(dāng)于是用我公司的賬戶(hù)過(guò)一筆賬,對(duì)方只公對(duì)公,但是對(duì)方要求我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在發(fā)票上簽字,也不要我公司別的經(jīng)手人簽字,這合理嗎?會(huì)不會(huì)有什么責(zé)任?錢(qián)肯定是打公司賬戶(hù),但不懂對(duì)方為什么必須要我公司財(cái)務(wù)而不是經(jīng)手人簽字?合同也是公司老總簽的,經(jīng)手人也是員工,對(duì)方應(yīng)該是一個(gè)中標(biāo)公司,我們公司也是一個(gè)二級(jí)單位,國(guó)企,
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開(kāi)始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開(kāi)普票,季度收入不超30萬(wàn)免增值稅,有沒(méi)有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來(lái)三個(gè)選項(xiàng),第一個(gè)是1.1之前(發(fā)票打出來(lái)是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)的這個(gè)),第三個(gè)是以上都不是(選著第三個(gè)的話會(huì)自動(dòng)退出代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)界面,返回上一步),我選了第二個(gè)自愿放棄,但是不知道普票有沒(méi)有免增值稅跟文化建設(shè)說(shuō)以及其他稅費(fèi), 我普票開(kāi)出來(lái)之后再電子稅務(wù)局代開(kāi)上面看了是一個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的,只能通過(guò)電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)
老師,賣(mài)車(chē)的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷(xiāo)項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問(wèn)下施工加材料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶(hù)做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶(hù)找我們買(mǎi)50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒(méi)有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢(xún)下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷(xiāo)合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開(kāi)票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買(mǎi)了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專(zhuān)用發(fā)票?還是需要在抵扣類(lèi)勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問(wèn)一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢(xún)當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷(xiāo)售額和增值稅專(zhuān)用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷(xiāo)售額3.6w,兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問(wèn) 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒(méi)做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒(méi)勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來(lái)沒(méi)收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
是的,也是法人的名字
這影響不大,領(lǐng)快遞不需要身份證的
電子發(fā)票不需要領(lǐng)吧
也需要領(lǐng)用,只是沒(méi)有紙質(zhì)發(fā)票給到您