同學,你好,直接計到主營業(yè)務收入,直接填免稅那里
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應該怎么做呢
老師,處理廢紙殼那些收入200多元,小規(guī)模納稅人做賬做的其他收入,申報增值稅的時候怎么申報?應填寫增值稅申報表哪一欄上
老師好,我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多,大部分都是無票收入(已確認對方不會要票),申報增值稅時可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎?
老師我想問一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認收入,是免稅收入,那么確認收入時我應該做分錄怎么樣的,申報增值稅報表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業(yè)務收入970 貸 應交稅費-應交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報增值稅報表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
分錄是,借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅?
不是也是跟平時做收入賬一樣,都需要確認增值稅,后面季度再結轉增值稅到營業(yè)外收入嗎?
借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入?
不用確認應交增值稅這個了嗎?
不用了,這個沒有稅費了,不用寫了
不做了怎么知道免稅那個金額填多少
現(xiàn)在是免稅呀,不需要知道這個免稅額是多少了
那申報增值稅哪里不需要填寫這個免稅額了嗎?
這個免稅額到時如果要填按3個點算出來就可以了,如果沒有就不用填了,現(xiàn)在還不知道要不要填
老師我想問一下之前的1%那個是,做賬時候按3%做,主表填1%,附表填減免2%那個是嗎
是的,附表按2%來填免稅