你好借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 然后發(fā)票到了跨年了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品

12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經(jīng)入庫銷售出去了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,應(yīng)該怎么做入庫分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,跨年是否有影響?
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,12月我還沒有收到購買入庫的發(fā)票,可以先做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等到年后收到發(fā)票,再做分錄?分錄都應(yīng)該怎么做比較合適,
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時(shí)候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個(gè)業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
老師您好!去年收入,但沒有收到購入票,庫存和成本只能暫估,今年收到票,我應(yīng)該怎么做分錄,做在今年的月份嗎?
老師您好,從來沒有賣過的產(chǎn)品,也沒有采購過,先開發(fā)票可以嗎
老師,我想問下,我們欠人家的款,不用還了,這個(gè)怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬元,如何入帳
老師,公司的注冊地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠做,工廠根據(jù)我們的要求來生產(chǎn)開成品票給我們,這個(gè)合同應(yīng)該簽什么類型的,
老師,固定資產(chǎn)入資本公積,會(huì)涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開票收入??蛻糍徺I方那邊應(yīng)該怎么入賬呢?在稅務(wù)上怎么說呢?在記賬上,怎么說呢?
老師,戶名錯(cuò)誤退回來的款項(xiàng),需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買方,提單跟報(bào)關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬以內(nèi)的房租費(fèi),沒有攤銷到每月,收到票一次性進(jìn)費(fèi)用,允許的嗎?

