同學(xué)你好,有什么問題嗎

某化妝品廠為增值一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 8日銷售高檔化妝品400箱,每箱不含稅價700元; 15日銷售同類高 檔化妝品500,每箱不含稅價750元;當(dāng)月以200箱同類高檔化妝品與某公司換取精油;將同類高檔化妝品與護膚品組成成套化妝品進行銷售,其中包含300箱高檔化妝品,每箱650元,300箱護膚品,每箱150元。 已知高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求:計算消費稅的應(yīng)納稅額并進行納稅籌劃。????
麗人化妝品廠將一批自產(chǎn)的高檔化妝品發(fā)放給職工作為福利,該批化妝品的成本為2萬元,暫無同類消費品銷售價格。做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
將一批自產(chǎn)高檔化妝品作為福利發(fā)給職工個人,這批高檔化妝品的成本為10000元,假設(shè)該類化妝品不存在限消費品銷售價格求應(yīng)納消費稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),將50套自產(chǎn)高檔護膚類化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價為600元/套。會計分錄
)將50套自產(chǎn)高檔護膚類化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價為600元/套
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
會計分錄怎么寫
消費稅=600*50*0.15=4500 借:管理費用-福利費 38400 貸:應(yīng)交稅費-消費稅4500 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項3900 主營業(yè)務(wù)收入30000
為什么借管理費用?
這個相當(dāng)于發(fā)放工資,沒有說是哪個部門的員工,所以一般就計入管理費用了。另外上面的分錄中間還漏了一步借/貸:應(yīng)付職工薪酬。
漏了一步借管理費用38400貸應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利38400嗎?
借:管理費用38400 貸:應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利38400 借:應(yīng)付職工薪酬 38400 貸:應(yīng)交稅費-消費稅4500 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項3900 主營業(yè)務(wù)收入30000