同學,你好 把認證的全部填寫到35欄
老師,請問我1月份做了一筆進項稅轉出,是去年12月份多做了進項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進項稅額轉出額應該填寫在哪一欄
一般納稅人在填寫附表2時 有進項稅額轉出 那35行的金額稅額包不包含進項稅額轉出
一般納稅人,有進項稅額轉出,加計附表四怎么填
稅務師計算增值稅,進項稅額包括進項稅額轉出嗎,為啥有的題包含有的題不包含
做賬有個進項稅額轉出2000,稅務系統(tǒng)沒有勾選這2000(一般納稅人之前開的發(fā)票,不符合)。那么增值稅報稅附表二,是不是也不填這個進項稅額轉出金額?
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務,我們公司開發(fā)票服務費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
35欄是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 怎么是認證的都填到里面呢
同學,你好 你認證的都要填,和增值稅發(fā)票綜合平臺的認證數(shù)字要一致
那第2欄本期認證相符且本期申報抵扣 第3欄前期認證相符且本期申報抵扣 于第35本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 還有第13欄本期進項稅額轉出額 之間有什么關系?覺得好亂
同學,你好 你可以參考一下,填報要求 https://www.ufidawhy.com/kj/kjsw/82054.html
這個是網(wǎng)址?
同學,你好 嗯嗯,是的