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做賬有個進項稅額轉(zhuǎn)出2000,稅務(wù)系統(tǒng)沒有勾選這2000(一般納稅人之前開的發(fā)票,不符合)。那么增值稅報稅附表二,是不是也不填這個進項稅額轉(zhuǎn)出金額?

2025-07-10 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 16:42

沒有勾選就不需要填進項轉(zhuǎn)出

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沒有勾選就不需要填進項轉(zhuǎn)出
2025-07-10
你好要勾選之后再填進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-11
你好,同學(xué),你沒有抵扣,就不需要做進項稅額
2021-04-12
就是在你勾選的那個月的申報做進項轉(zhuǎn)出
2024-02-21
你好,在附表2進項專轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)的進項里面填寫 然后,你賬上需要做進項轉(zhuǎn)出。這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅進項轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細表,扣除項目30欄填寫稅收金額,納稅調(diào)減。
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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